政府信息公开
预算决算
天水市文化产业管理办公室2018年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
(一)主要职能
天水市文化产业办公室隶属于天水市文化和旅游局,主要承担拟订全市文化产业发展规划,并组织实施;推进全市文化产业领域重大项目建设;组织实施文化精品工程;负责全市文化产业项目的评审、申报,并做好跟踪服务工作。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
本单位核定编制人数为3人,现在职人数4人。
二、天水市文化产业管理办公室2018年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2018年度,收入总计为33.54万元,其中:
1.财政拨款收入33.54万元,为一般公共预算财政拨款资金。较2017年度决算数增加1.26万元,增长3.85%,主要是人员经费增加的原因。
2.无上级补助收入
3.无事业收入。
4.无其他收入。
5.无用事业基金弥补收支差额。
6.无上年结转和结余。
(二)支出决算情况
2018年度,天水市文化产业管理办公室支出为33.54万元。其中:
基本支出33.54万元,较2017年度决算数增加1.26万元,增长3.85%,主要是人员经费增加原因。
无项目支出。
(三)财政拨款收入决算情况。
2018年度,天水市文化产业管理办公室财政拨款收入总计33.54万元,与上年相比增加1.26万元,增长3.85%。其中:一般公共预算财政拨款收入33.54万元,与上年相比增加1.26万元,增长3.85%;无政府性基金预算财政拨款收入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2018年度,天水市文化产业管理办公室一般公共预算财政拨款支出总计33.54万元,与上年相比增加1.26万元,增长3.85%;完成年初预算102.4%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:
1.文化体育与传媒支出32.28万元,主要用于人员工资,完成年初预算102.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市文化产业管理办公室2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出32.28万元,其中:文化体育与传媒支出32.28万元。
1.人员经费32.28万元,主要包括:基本工资11.9万元、津贴补贴7.09万元、奖金0.97万元、绩效工资2.55万元、奖励金8万元、采暖补贴1.78万元。
2.无日常公用经费。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0万元,决算0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门无车辆。
九、预算绩效情况
本单位无预算绩效情况。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。