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预算决算

天水美术馆2019年度部门决算公开说明

2020-09-15
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  一、单位基本概况

(一)主要职能职责

天水美术馆(原天水书画院)建院于1994年5月,自建院以来,收藏并创作了一部分有价值的文化文物资料。我单位现有在职人员12人,其中编制人员13人,专业技术人员8人、退休职工6人。经费来源主要是财政拨款(人头费及部分公用经费)。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

 内设办公室、文化创研室、展览部

二、市美术馆2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2019年度,收入总计为218.41万元,较2018年度决算数据减少16.39万元,下降7.50%。其中:

1.财政拨款收入218.41万元,为财政拨款资金,占收入总计的100%。较2018 年度决算数减少16.39万元,下降7.50%,主要是上年有结转结余资金。

2.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算减少7.33万元。

(二)支出决算情况

2019年度,天水美术馆支出为218.41万元,较2018年度决算数据减少16.39万元,下降7.50%。其中:

基本支出198.41万元,占90.84%,较2018 年度决算数减少16.39万元,下降8.26%,主要是上年有结转结余资金。

项目支出20万元,占9.16%,较2018 年度决算数相同。

(三)财政拨款收入决算情况。

2019年度,天水美术馆财政拨款收入总计218.41万元,与上年相比减少16.39万元,下降7.50%。其中:一般公共预算财政拨款收入281.41万元,与上年相比减少16.36万元,下降7.50%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度,天水美术馆一般公共预算财政拨款支出总计218.41万元,与上年相比减少16.39万元,下降7.50%;完成年初预算121.14%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费及公用经费增加。其中:

1.一般公共服务支出5万元,占2.29%,主要用于商品和服务支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因办公经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出206.25万元,占94.43%,主要用于工资福利支出 和商品和服务支出,完成年初预算114.39%,决算数大于预算数的主要原因工资福利支出和商品和服务支出增加。

3.社会保障和就业支出7.16万元,占3.28%,主要用于退休人员经费,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因退休人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水美术馆2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出218.41万元,其中:

1.人员经费135.98万元,较上年减少7.58万元。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费75.30万元,较上年减少15.54万元,公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算1.7万元,决算0.84万元,完成年初预算49.41%,决算数小于预算数的主要原因:公务车运行维护费用降低。与上年同期相比减少0.46万元,下降35.38%;减少的主要原因:

1.因公出国(境)经费支出情况

2019年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车运行费0.84万元,较上年减少0.46万元,下降35.38%,变动原因为:公务车运行维护费减少,2019年本单位车均维护费0.84元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的9.16%。共组织对优秀书画征集、免费开放市级配套等2个项目开展了重点绩效评价。

根据年初设定的绩效目标,优秀书画征集项目和免费开放市级配套项目自评得分均为优。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:详见项目绩效自评表。

十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位

购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:

天水美术馆决算公开表.xls

优秀书画作品收藏.xls

免费开放市级配套.xls