政府信息公开
| 索 引 号 | tssswj/2025-00006 | 发布机构 | 天水市水务局 | 公开日期 | 2025-01-14 |
| 文 号 | 主题分类 | 水利、水务 | 失效日期 | ||
| 体裁分类 | 服务对象 | ||||
| 公开范围 | 公开 | 主 题 词 | |||
| 著录日期 | 生效日期 | ||||
| 组配分类 | 公开方式 | 主动公开 | |||
| 索引号: | tssswj/2025-00006 |
|---|---|
| 发布机构: | 天水市水务局 |
| 公开日期: | 2025-01-14 |
| 主题分类: | 水利、水务 |
| 公开范围: | 公开 |
| 著录日期: | |
| 组配分类: | |
| 公开方式: | 主动公开 |
天水市水土保持总站2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
(1)负责全市梯田建设规划、设计及检查验收工作;
(2)负责全市水土保持生态环境建设项目的论证、申报、立项、规划、设计和组织实施及检查工作;
(3)负责宣传、贯彻、执行水土保持法律法规及有关方针政策;
(4)负责全市水土保持生态环境建设工程的监理工作;负责全市水土保持预防监督执法工作;
(5)负责全市水土保持防治经费的计划安排及使用管理工作。
二、机构设置
2005年10月天水市机构编制委员会以天市编办[2005]77号文将天水市水利局水保总站更名为天水市水土保持局,并升格为副县级全额拨款事业单位,2009年2月,根据甘公办发〔2007〕29号和甘人发〔2008〕69号文件精神,我单位又被批准为参照公务员法管理事业单位,2020年我局又更名为天水市水土保持总站。天水市水土保持总站隶属于天水市水务局,是副县级全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,财务实行独立核算。
我站现内设办公室、计划财务科、综合治理科、工程管理科、预防监督科、监测科6个职能科室。
根据部门预算管理有关规定,纳入天水市水土保持总站2024年部门预算编报范围的单位共1个。截止2024年12月31日,天水市水土保持总站共有在职职工23人,退休人员11人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2025年部门收入预算451.98万元(详见部门预算公开表1,2),比2024年预算482.23万元减少30.25万元,下降6.27%。其中:一般公共预算财政拨款收入451.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年部门支出预算451.98万元(详见部门预算公开表3),比2024年预算482.23万元减少30.25万元,下降6.27%。其中:基本支出431.98万元,占95.58%;项目支出20.0万元,占4.42%。按照政府支出功能科目分类统计(详见单位预算公开表4),主要是:
1.一般公共服务支出0万元;
2. 社会保障和就业支出45.78万元;
3.卫生健康支出21.56万元;
4.农林水支出354.09万元;
5.住房保障支出30.08万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出451.98万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),比2024年预算482.23万元减少30.25万元,下降6.27%,下降的主要原因是项目支出减少。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出431.98元,其中:
人员经费384.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费47.95万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出20.0万元,比2024年预算60.0万元减少40.0万元,下降54.89%,下降的主要原因是项目预算支出减少。共包含1个项目,水土保持业务经费项目预算20.0万元(涉密项目不公开)。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
1.因公出国(境)费用0万元,与2024年预算一致。无增减变化,与上年持平。
2.公务接待费0万元,与2024年预算一致。无增减变化,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与2024年预算一致。无增减变化,与上年持平。
4.培训费7.12万元,比2024年预算7.08万元增加0.04万元,增长0.56%,增长的主要原因是增加了培训人次。
5.会议费0万元,比2024年预算0万元一致。无增减变化,与上年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算32.27万元,比2024年预算42.12万元减9.85万元,下降23.39%,下降的主要原因是2024年机关运行经费中项目支出减少。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额0.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为120.76万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。
(二)国有资本经营预算支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
(三)非税收入情况
2025年本单位涉及非税收入,2025年计划征收202.7万元,其中水土保持补偿费202.7万元(103044609)。
(四)部门管理转移支付情况
2025年本部门无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2025年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款20.0万元,其中:一般公共预算拨款20.0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手,持续完善本部门预算绩效管理机制,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水市水土保持总站
2025年1月14日
附件【水土保持业务经费绩效(本级).xlsx】
附件【天水市水土保持总站单位整体绩效.xlsx】


