目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二,收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入决算情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
一、天水市生态环境局秦州分局概况
(一)主要职能
因机构改革原天水市环境保护局于2019年4月更名为天水市生态环境局秦州分局,正科级。主要职能是:贯彻执行生态环境保护有关制度;参与生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理减排目标的落实;负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省、市级财政性资金安排的建议,会同有关部门做好相关项目的组织实施和监督工作;负责环境污染防治的监督管理;监督落实生态保护修复工作;负责核与辐射安全的监督管理;参与生态环境保护许可工作;负责生态环境监测工作;负责应对气候变化工作。 贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策;贯彻落实生态环境保护督察制度;负责生态环境执法工作;完成市生态环境局交办和区委、区政府转办的其他任务等。
(二)单位以及人员情况
2019年4月因机构改革,由原天水市秦州区环境保护局更名为天水市生态环境局秦州分局,为正科级单位。下属事业单位秦州生态环境监测站,为副科级单位。编制人数19人,年末实有人数32人。
第二部分2021年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总表情况说明
2021年度收、支总计:660.09万元,收支较2020年有所减少,减少的原因是项目资金减少。
(二)收入决算情况说明
2021年度本单位财政拨款收入为660.09万元。
(三)支出决算情况
2021年度,本单位支出为660.09万元。其中:基本支出493.7万元,占74.48%;项目支出166.39万元,占25.21%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入决算情况
2021年度本单位财政拨款收入总计660.09万元,与上年相比减少178.16万元,减少27%。其中:一般公共预算财政拨款支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计660.09万元,与上年相比减少178.16万元,减少27%;(减少的原因:坚持历行节约,艰苦奋斗把过紧日子的要求切实贯彻到底,项目资金减少较大。)完成年初预算100%。
社会保障和就业支出84.98万元,与上年相比增加77.08万元,增加了90.70%。
卫生健康支出18.73万元,与上年相比减少1.21万元,减少6.46%。完成年初预算100%。
节能环保支出531.14万元,与上年相比减少了160.33万元,减少30.19%。完成年初预算100%。减少的主要原因坚持历行节约,艰苦奋斗把过紧日子的要求切实贯彻到底。
住房保障支出25.24万元,与上年相比减少2.39万元,减少9.47%完成年初预算100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度财政拨款基本支出660.09万元。其中:
人员经费合计:439.28万元。包含:
1、工资福利支出364.6万元,主要包括基本工资204.98万元、津贴补贴27.85万元、奖金10.9万元、职工基本医疗保险18.73万元、基本养老保险76.90万元、住房公积金25.24万元。
2.对个人和家庭的补助支出74.68万元,主要包括退休费6.47万元、奖励金68.21万元。
3.商品和服务支出54.42万元,主要包括:办公费1.38万元、电费0.50万元、邮电费2.70万元、取暖费3.68万元、差旅费13.31万元、培训费0.65万元、租赁费0.18万元、 劳务费1.35万元、委托业务费3万元、工会经费2.70万元、福利费5.43万元、其他交通费用17.79万元。其他商品和服务支出1.75万元
(七)2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算100%。
1.因公出国(境)经费支出情况
2021年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少0万元,增长(下降)0%。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2021年我单位公务用车运行0万元,较上年增加(减少),0万元。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
(八)机关运行经费支出情况说明
1.机关运行经费支出情况
2021年,单位机关运行经费支出23.47万元,比上年减少10.01万元,减少42.65%,主要原因是财政拨款金额减少,坚持历行节约,艰苦奋斗把过紧日子的要求切实贯彻到底。
(九)政府采购支出情况说明
2021年,本单位未进行政府采购。
(十)国有资产占用情况说明
2021年度,单位资产总额为209.89万元,其中:公务车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。
(十一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
我单位无政府性基金
(十二)国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出
(十三)预算绩效管理工作开展情况
我单位主要资金为人员经费及办公经费,未涉及预算绩效管理工作。
四相关专业名词解释
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。