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    强化内部审计 筑牢财政资金“防火墙”

    发布日期: 2025-12-03 15:41
    信息来源: 天水市财政局财会监督科
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    内部审计作为财政管理的重要一环,对保障财政资金安全、规范业务流程、提升工作效能具有关键作用。近年来,天水市财政局紧紧围绕“建制度、明重点、抓整改”三条主线,持续强化内部审计监督,推动财政管理水平稳步提升。

    一、筑牢制度“防火墙”,构建内审监督体系。 依据《中华人民共和国审计法》《甘肃省内部审计工作规定》等法律法规,市财政局成立内部审计工作领导小组及办公室,制定印发《天水市财政局内部审计制度》,明确审计事项、人员职责、工作流程与问题处理机制,为内审工作提供制度保障。同时,修订完善市级财政内控制度,构建“1+13+N+4”内控管理体系,涵盖基本制度、专项风险办法、科室操作规程及考评审核机制,形成全方位、多层级的内部监督制约体系。

    二、聚焦关键“风险点”,提升审计监督效能。将内部审计纳入年度财会监督和财政基础管理重要内容,科学制定审计计划与实施方案。累计投入审计人员17人次,聚焦财政收支、专项资金、教育专户、国有资产、内控制度执行等重点领域,通过访谈、核查、追溯、分析等多种方式,对5个预算支出科室和1个局属单位开展审计,共发现6方面24个问题。审计组及时出具报告,分析问题成因并提出整改建议,推动问题限期整改。

    三、做实整改“后半篇”,推动审计成果落地。内审报告经领导小组审议后,及时下发被审计单位,要求建立整改台账,明确责任人与时限,实行销号管理。内审办定期跟踪整改进展,确保问题真改实改。针对审计中发现的典型性、倾向性问题,深入分析研究,推动相关管理制度完善,促进内审整改制度化、长效化,从源头上防范同类问题反复发生,切实提升财政资金使用效益和管理水平。