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政府信息公开

 索 引 号  tsssthjj/2024-00090  公开方式 
 公开日期  2024-11-01  发布机构  天水市生态环境局
 发文字号   组配分类 
 信息类别   公开范围  公开
 依  据   记录形式 
 载体类型   存放位置 
 公开程序   公开方式 
 组配分类 
2023年度天水市生态环境综合事务中心部门决算
2024-11-01   作者: 点击数:  信息来源:办公室

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

因机构改革天水市生态环境综合事务中心成立于2019年7月,为副县级全额拨款事业单位,现为市政府工作部门,执行事业单位会计制度。主要职责任务为:为机关行政决策、行政管理、行政执法提供技术支撑和服务保障;负责参与全市生态环境信息化建设发展规划编制工作并组织实施,负责“智慧环保”信息化平台建设和运行维护;负责全市环境信息开展信息服务工作;负责全市生态环境信息网络安全工作,承担远程联网通讯信息服务;负责全市重点排污单位污染源自动监控工作承担自动监控网络系统的运行维护;负责建立重点污染源动态数据库并分析自动监控数据;负责排查分析重大生态污染风险隐患,建立生态环境风险源数据库;负责配合全市突发生态环境事件预测、预报、预警工作;负责开展生态环境应急演练;负责全市辐射环境监测网站的运行维护;完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、信息监控科、应急保障科、核与辐射科、技术服务科室,核定编制35人,实有

35人。

第二部分2023年度部门决算表

(详见附件)2023年度天水市生态环境综合事务中心决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为512.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.6万元,增长2.32%,主要原因是原定编制33人。因编制增加人员增加1人,一般公用经费增加,项目资金增加,总体支付增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计512.48万元,其中:财政拨款收入512.48万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计512.48万元,其中:基本支出507.51万元,占99.03%;项目支出4.97万元,占0.97%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为512.48万元。与上年相比,各增加11.6万元,增长2.32%。主要原因是原定编制33人。因编制增加人员增加1人,一般公用经费增加,项目资金增加,总体支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出512.48万元,较上年决算数增加11.6万元,增长2.32%。主要原因是原定编制33人,因编制增加至35人,人员增加1人,一般公用经费增加,项目资金增加,总体支付增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出512.48万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出56.15万元,占10.96%;卫生健康支出20.90万元,占4.08%;节能环保支出398.05万元,占77.67%;住房保障支出37.38万元,占7.29%;

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.74万元,支出决算为512.48万元,完成年初预算的105.5%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为40.42万元,支出决算为56.15万元,完成年初预算的138.94%,决算数大于预算数的主要原因是原定编制33人,因编制增加至35人,人员增加1人,一般公用经费增加,项目资金增加,总体支付增加。

2.卫生健康支出年初预算数为20.09万元,支出决算为20.90万元,完成年初预算的104.04%,决算数大于预算数的主要原因是原定编制33人,因编制增加至35人,人员增加1人,一般公用经费增加,项目资金增加,总 体支付增加。

3.节能环保支出年初预算数为398.27万元,支出决算为398.05万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是认真落实过“紧日子”厉行节约,认真落实资金管理绩效。

4.住房保障支出年初预算数为26.96万元,支出决算为37.38万元,完成年初预算的138.63%,决算数大于预算数的主要原因是原定编制33人,因编制增加至35人,人员增加1人,目标责任奖分摊每个月,差额补发的公积金数据增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出507.51万元。其中:

人员经费478.94万元,较上年决算数增加5.05万元,增长1.07%,主要原因原定编制33人,因编制增加至35人,人员增加1人。人员经费用途基本工资111.82万元、津贴补贴67.35万元、奖金110.64万元、绩效工资73.46万元、机关事业单位养老保险缴费52.4万元、职业年金缴费2.47万元、职工基本医疗保险缴费15.93万元、公务员医疗补助4.9万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金37.38万元、对家庭个人补助资金0.42万元

公用经费28.57万元,较上年决算数增加1.58万元,增长5.86%,主要原因本单位工作需要环保项目委托业务费。公用经费用途主要办公费5万元、差旅费9.9万元、培训费3.12万元、劳务费5.62万元、工会经费1.06万元、福利费3.88万元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数0,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数0,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待批次0人,其中:外事接待批次0人;国(境)外公务接待批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要办公费5万元、差旅费9.9万元、培训费3.12万元、劳务费5.62万元、工会经费1.06万元、福利费3.88万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出3.12万元,较上年决算数增加1.16万元,增长59.18%,主要原因是因工作需要培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况2023项目资金支出绩效自评表、天水市生态环境综合事务中心单位整体绩效目标申报表

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金4.97万元,占一般公共预算项目支出总额的0.97%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4.97万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年项目支出4.97万元,主要是职工差旅费。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

环保专项资金项目绩效自评情况:1、根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.97万元,执行数为4.97万元,完成预算的100%。2、项目绩效目标完成情况:2023年项目支出4.97万元,主要是职工差旅费支出。3.各项指标完成情况分析。本单位严格按照支付要求支付完毕。4.本单位未偏离绩效目标。项目绩效目标完成情况:无。5发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

三、部门绩效评价结果

天水市生态环境综合事务中心部门整体绩效目标自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为512.48万元,执行数为512.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是部门管理方面,我单位在人员管理、财务管理、项目管理方面取得较好的成绩;二是履职效果,通过项目调动人员积极性,提高了资金使用效率,使受益群众达到了较高的满意度。发现的主要问题及原因:项目在内容、实施阶段各不相同的情况下,设置了同一绩效目标,无法准确评价项目进展情况。下一步改进措施:绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量,在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性,可考核性,要尽可能的量化、细化,更好的开展项目绩效工作。详细见附件部门绩效自评报告及重点项目自评表。

1.

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件【11.01 附件 部门整体绩效评价.docx
附件【11.01 附件 天水市生态环境综合事务中心公开表2023决算.xlsx
附件【11.01 附件 天水市生态环境综合事务中心部门整体绩效目标申报表.xlsx
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