政府信息公开
| 天水市农机化技术推广站2025年部门预算公开情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-17 作者: 点击数: | ||||||||||||||||||||||||||||||
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目 录 第一部分 部门基本概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2025年部门预算情况说明 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、名词解释 第三部分2025年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、国有资本经营预算支出情况表 十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年单位预算公开如下: 一、单位职责 1.宣传贯彻执行党和国家关于农业、农村经济及农机化技术推广方面的法律法规及方针政策。 2.参与研究制定全市农村经济发展计划、农业机械化发展计划、设施农机工程的区域规划、中长期发展规划及年度计划,引导农业机械产品结构调整。 3.提出农业机械化的技术措施,组织农业机械化科技攻关、机具设备开发,技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。 4.实施农用动力、运输机械、能源、农田作业机械、林业机械、畜牧机械、水产机械、水利机械、农副产品储藏加工机械等农机化新技术、新机具、新材料、新工艺的研制、引进、试验、示范和推广工作。 5.承担省、市有关部门下达的科研推广项目。 6.承担有关农机标准的起草、宣传、贯彻执行任务。 7.指导、协助有关生产厂家开发适应我市农村需求的新产品。 8.承担市农业农村局委托的农机购置补贴监管工作。 9.对县乡农机人员及广大农户进行有关农机新技术、新机具、新材料、新工艺的宣传、培训。 10.承担农机信息的搜集、整理和利用交流工作,并定期发布信息。 二、机构设置 单位全称:天水市农机化技术推广站 机构规格:正科级 经费形式:全额拨款事业单位 编制人数:13人 实有人数:13人(专业技术人员12人、工勤人员1人)。 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定,2025年单位收支的情况。 (一)收入预算 2025年单位收入预算272.08万元(详见部门预算公开表1,2),比2024年预算增加7.06万元,增长2.66%。其中:一般公共预算财政拨款收入272.08万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%。 (二)支出预算 2025年单位支出预算272.08万元(详见部门预算公开表3),比2024年预算增加7.06万元,增长2.66%。其中:基本支出272.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%。按照政府支出功能科目分类统计(详见单位预算公开表4),主要是: 1.一般公共服务支出0万元; 2.公共安全支出29.13万元; 3.教育支出13.74万元; 4.科学技术支出209.81万元; 5.住房保障支出19.40万元。 四、一般公共预算情况 2025年单位一般公共预算支出272.08万元(详见单位预算公开表4,5,6,7)。具体安排情况如下: (一)基本支出 2025年基本支出272.08万元,比2024年预算增加7.06万元,增长2.66%,增长主要原因是单位职工工资增长。 其中:人员经费支出253.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。 公用经费支出18.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 (二)项目支出 2025年一般公共预算项目支出0万元,比2024年预算增加0万元,增长0%。其他运转类项目0个;特定目标类项目0个。 (三)支出功能分类说明 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):2025年预算数为0万元,比2024年预算增加0万元,增长0%。 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 (一)“三公”经费情况说明 “三公”经费预算2万元(详见部门预算公开表8),比2024年预算增加0万元,增长0%。 1.因公出国(境)费用0万元,比2024年预算增加0万元,与上年持平。 2.公务接待费0万元,比2024年预算增加0万元,与上年持平。 3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),比2024年预算增加0万元,与上年持平。 (二)培训费预算情况说明 4.培训费1.27万元,比2024年预算增加0.01万元,增长0.8%,增长的主要原因是单位职工工资增长。 (三)会议费预算情况说明 5.会议费0万元,比2024年预算增加0万元,与上年持平。 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 2025年机关运行经费财政拨款预算15.91万元(详见单位预算公开表9),比2024年预算增加0.07万元,增长0.44%,增长的主要原因是单位职工工资增长。 七、政府采购安排情况 2025年单位政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 八、国有资产占用情况 截至上年末单位固定资产金额为60.8万元。其中:办公用房371平方米,价值0万元。共有公务用车1辆,价值12.49万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。 九、其他重要事项情况说明 (一)政府性基金预算支出情况 2025年本单位无政府性基金预算安排支出。 (二)国有资本经营预算支出情况 2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。 (三)非税收入情况 2025年本单位无非税收入征收计划。 (四)部门管理转移支付情况 2025年本单位无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。 (五)重点项目情况 2025年本单位无重点项目。 十、预算绩效情况说明 2025年,纳入部门预算绩效目标管理的单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标29个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。 十一、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 8、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 天水市农机化技术推广站 2025年1月15日 |
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附件【1.天水市农机化技术推广站部门预算公开表.xlsx】 附件【2.天水市农机化技术推广站2025年单位整体绩效.xlsx】 |
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