政府信息公开
| 天水市交通基建工程质量监督站2024年单位预算公开情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-18 阅读: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位负责人:汪小全 财务负责人:刘娟 制 表:何静 公开日期:2024年1月18日 目 录 第一部分 单位基本概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2024年单位预算情况说明 三、单位收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 六、机关运行经费财政拨款情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、名词解释 第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表(附件) 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算机关运行经费 十、政府性基金预算支出情况表 十一、单位管理转移支付表 十二、单位项目支出绩效目标表 前言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下: 一、单位职责 贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的工程质量工作的法律、法规、规章、规范、方针和政策;受市政府交通主管部门的委托,对全市公路建设(指公路、桥梁、隧道、交通工程、沿线设施和场站的勘察、设计、施工和竣工验收全过程)实施质量监督管理;对工程建设各方主体(指项目法人和勘察、设计、施工、监理等单位)执行国家有关公路工程质量的法律、法规和交通部制定的技术标准、规范以及质量检验评定情况进行监督检查;接受上级交通质监机构的业务指导、规划管理本市公路工程质量监督工作;在政府交通主管部门委托的权限内实施工程质量监督;向委托部门报送工程质量监督报告;参与本市交通行业的优秀勘察设计、优质工程的核验和推荐,掌握和发布本市公路工程质量动态;接受项目法人关于工程质量事故的报告,依据委托调查处理一般工程质量事故;受理社会对工程质量问题的举报并查证。 二、机构设置 (一)内设机构 我站内设办公室(财务室)、质量监督股、安全监督股,编制10人,正式在职人员9人,其中,管理岗3人(科级1人,副科级1人、科员1人)、事业专业技术人员4人(副高级3人、中级1人)、事业工人2人(技师1人、中级工1人)。 三、单位收支总体情况 按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。 (一)收入预算 2024年单位收入预算170.64万元(详见单位预算公开表1,2),比2023年预算增加20.4万元,增长14%。其中:一般公共预算财政拨款收入170.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%。 (二)支出预算 2024年单位支出预算170.64万元(详见单位预算公开表3),比2023年预算增加20.4万元,增长14%。其中:基本支出165.64万元,占97%;项目支出5万元,占3%。按照政府支出功能科目分类统计(详见单位预算公开表4),主要是: 1.一般公共服务支出0万元; 2.公共安全支出0万元; 3.教育支出0万元; 4.科学技术支出0万元; 5.社会保障和就业支出15.85万元; 6.医疗卫生和计划生育支出7.88万元; 7.交通运输支出135.17万元; 8.住房保障支出11.74万元; 四、一般公共预算情况 2024年一般公共预算支出170.64万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),比2023年预算增加20.4万元,增长14%,增长的主要原因是人员工资晋升调增和社保增长。具体安排情况如下: (一)基本支出 2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出170.64万元,其中: 人员经费149万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 日常公用经费16.64万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 (二)项目支出 2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出5万元,比2023年预算增加5万元,增长100%,增长的主要原因是保证质量安全监督各项工作正常开展。共包含1个项目,为交通工程质量监督项目预算5万元。 五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 1.因公出国(境)费用0万元,比2023年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是与上年持平。 2.公务接待费0万元,比2023年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是与上年持平。 3.公务用车购置及运行维护费6万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6万元),比2023年预算增加6万元,增长100%,增长的主要原因是保证公路质量安全监督各项工作正常开展。 4.培训费0.75万元,比2023年预算减少0.3元,下降28%,下降的主要原因是培训费预算减少。 5.会议费0万元,比2023年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是与上年持平。 六、机关运行经费财政拨款情况 2024年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比2023年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是与上年持平。 七、政府采购安排情况 2024年本单位政府采购预算总额7.44万元,其中:政府采购货物预算1.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6.4万元。 八、国有资产占用情况 截至上年末本单位固定资产金额为319.76万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有公务用车2辆,价值41.60万元。单价20万元以上的设备价值163.34万元。2024年拟采购固定资产约0万元。 九、其他重要事项情况说明 (一)政府性基金预算支出情况 2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。 (二)国有资本经营预算支出情况 2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。 (三)非税收入情况 2024年本单位不涉及非税收入。 (四)单位管理转移支付情况 2024年本单位无单位管理转移支付支出,相关表格为空表。 十、预算绩效情况说明 2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款5万元,其中:一般公共预算拨款5万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手,持续完善本部门预算绩效管理机制,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。 十一、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 8、机关运行经费:指为保障各部门(单位)运行用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 |
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附件【质监站2024年项目绩效表.xls】 附件【天水市交通质监站整体支出绩效目标填报表.xlsx】 附件【天水市交通基建工程质量监督站预算公开表.xlsx】 |
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