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天水市交通运输综合行政执法队2024年部门预算公开情况说明
2024-01-18    阅读:  
 索 引 号  tssjtysj/2024-00004  发布机构  天水市交通运输局  公开日期  2024-01-18
 文  号   主题分类  财政  失效日期 
 体裁分类  天政任文件  服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 
 组配分类    公开方式  主动公开
索引号: tssjtysj/2024-00004
发布机构: 天水市交通运输局
公开日期: 2024-01-18
主题分类: 财政
体裁分类: 天政任文件
公开范围: 公开
著录日期:
组配分类:
公开方式: 主动公开

部门负责人:李少龙

财务负责人:王小林

制      表:熊丽娟

公开日期:2024年1月18日


目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

1.负责履行全市交通运输综合行政执法重大案件督办、跨区域案件查处和组织协调等职责;参与交通运输执法案卷评查工作,做好行政复议、应诉、听证等工作;

2.负责全市交通运输综合行政执法方面举报投诉问题的受理、登记、转办、交办、督办及答复工作;

3.负责秦州区和麦积区交通运输行政执法信息化建设的规划、开发和组织实施工作,负责执法信息系统的运行、执法设备的维护和管理等工作,负责执法工作的动态监控和指挥调度工作,负责与信息科技有关的统计、分析和档案管理工作;

4.负责指导协调各县交通运输综合行政执法工作;    

5.负责全市交通运输执法队伍的教育培训、执法考核监督和行风建设工作;

6.负责秦州区和麦积区交通运输行业安全生产和应急管理执法检查工作;

7.完成市交通运输局和秦州区、麦积区党委政府以及上级交通运输执法机构交办的其他相关执法任务 。

二、 机构设置

天水市交通运输综合行政执法队下设职能科室4个执法组6个,分别为:案件审理科,执法监督科、综合科、保障科,执法一组、执法二组、执法三组、执法四组、执法五组、执法六组。市编委核定我队事业编制148人,截止2023年12月31日,实有在职人数135人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

(一)2024年财政拨款收入预算2287.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2287.71万元。与2023年预算2203.57万元相比增加84.14万元,增长3.8%。增长的主要原因是:人员工资上涨。

(二)2024年财政拨款支出预算2287.71万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2287.71万元,基金预算拨款0元。与2023年预算相比增加84.14万元,增长3.8%。增长的主要原因是:人员工资上涨。

(1)基本支出

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2167.71万元。其中人员经费1971.88万元,公用经费195.84万元。与2022年预算2085.57相比增加82.14万元,增加3.9%。增加的主要原因是人员工资上涨,导致人员经费预算增加。

(2)项目支出

1、项目支出增减情况

2024年项目支出120万元。其中:一般公共预算拨款120万元。与2023年预算相比增加2万元,增加1.6%,增加的主要原因是办公费用上涨。

2、项目分类分级情况

2024年项目支出120万元。其中:车辆购置50万元,公用经费46万元,临聘人员工资24万元。

四、一般公共预算情况

1.社会保障和就业支出260.47万元。

2.卫生健康支出111.62万元。

3.交通运输支出1760.76万元。

4.住房保障支出154.86万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,与2023年预算相比没有变化。

(二)公务接待费0万元,与2023年预算相比没变化。

(三)公务用车购置及运行维护费88万元(其中:公务用车购置50万元,公务用车运行维护费4万元)。与2023年预算相比增加公务用车运行维护费34万元,车辆购置费增加10万元,因为2024年省上下划18辆车纳入预算,车辆价格上涨。

(四)培训费9.47万元,与2023年预算相比减少4.03万元减少31%。原因是厉行节约。

(五)会议费0万元,与2023年预算相比无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费221.53万元,上年事业单位无此表。

七、政府采购安排情况

   2024年本单位政府采购预算总额101.64万元,其中车辆购置费50万元,印刷费5万元,硒鼓2.97万元,车辆加油25万元,车辆保险3.9995万元,车辆维修9万元,复印纸3.32万元,复印机硒鼓2.352万元。

八、国有资产占用情况

我队固定资产 483.20万元。其中:房屋及构筑物398.32 万元,设备45.64万元,家具、用具、装具39.24万元。

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表(附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表


  
附件【交通执法队项目支出绩效目标表.xls
附件【交通执法队部门预算公开表.xlsx
附件【交通执法队部门整体绩效.xlsx
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