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[市城市更新服务中心]2022年天水市城市更新服务中心预算公开说明

发布日期: 2022-01-21 15:16 信息来源: 天水市城市更新服务中心 浏览次数:
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门主要工作职责

天水市城市更新服务中心由本级单位组成,是参照公务员管理的全额财政拨款的正县级事业单位。单位主要职责如下:

1.贯彻落实国家、省、市有关城市更新的法律、法规及政策;

2.负责编制城市更新区域房屋征收计划和拟定征收补偿方案,经批准后组织实施;

3.负责房屋征收项目数据信息统计和档案资料管理;

4.负责调查排除城市更新出现的矛盾纠纷工作;

5.负责拟定市场建设发展规划,经批准后组织实施。

二、部门机构设置和人员构成情况

天水市城市更新服务中心机关内设办公室、法规科、征收科、安置科、预算科、风控科、市场科等7个科室。年末实有45人。

三、部门预算收入及支出总体情况

(一)全年收入

2022年预算收入605.5万元,比2021年884.46万元减少278.96万元,下降31.54%。其中:一般公共预算拨款 605.5万元,较2021年884.46万元减少278.96 万元,主要是由于秦州区东方红、罗玉小区、枣园村陈家庄片区城市更新改造项目经费减少,导致全年收入整体减少;上年结转 0 万元,比2021年无增加 。

(二)全年支出

2022年支出预算605.5万元,比2021年预算增加  278.96万元,下降31.54%,下降的主要原因是秦州区东方红、罗玉小区、枣园村陈家庄片区城市更新改造项目经费减少。

1、基本支出

2022年基本支出预算525.5万元,占总支出预算的86.79%,与2021年384.46万元相比,增加 141.04万元,增加36.69%,其增加主要原因是2021年增加了在职人员17人。其中:人员类基本支出478.78万元,公用经费类基本支出46.72万元。

2、项目支出

(1)项目支出增减情况

2022年项目支出80 万元,比2021年项目预算减少84%,主要是秦州区东方红、罗玉小区、枣园村陈家庄片区城市更新改造项目已进入收尾工作,因此项目经费有所减少。

(三)政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出64.77万元,较2021年增加13.07万元,增加26.64%。主要减少原因是2021年退休人员人数新增退休人员且退休人员全部归入社保;新增在职人员17人,因此养老也随之增加。

2.卫生健康支出27.94万元,较2021年增加9.61万元,增加52.43%。主要原因是新增在职人员17人,因此卫生健康支出也随之增加。

3.城乡社区支出477.11万元,较2021年增加178.87万元,增加59.5%。主要增长原因新增在职人员17人及秦秦州区皇城路片区、环卫处片区等城市更新改造项目。

4.住房保障支出35.69万元,较2021年增加9.95万元,增加38.66%。主要原因是新增在职人员17人。

(四)非税收入

2022年天水市城市更新服务中心无非税收入

(五)政府性基金预算支出

2022年天水市城市更新服务中心无政府性基金预算安排的支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,较2021年无变化。

(二)公务接待费0万元,较2021无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,较2021年无变化。

(四)培训费2022年预算数2.95万元,主要用于干部培训及科室业务人员、财务人员培训的费用等,与2021年相比增加0.79万元,增加36.57%,原因是2021年新增在职人员17人,因此培训费有所减少。

(五)会议费0万元,比2021年预算无变化

(六)机关运行费49.09万元,其中基本支出49.09万元,主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2021年增加了21.87万元,增加80.34%。主要原因是2021年新增在职人员17人,因此导致机关运行费有所增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

天水市城市更新服务中心2022年政府采购预算总额8.84 万元,较2020年增加4.75 万元,增加116%。增加主要原因:单位职能发生改变,工作人员增加导致办公设备使用数量不够,因此增加了政府采购。

(二)国有资产占用情况

天水市城市更新服务中心2021年末资产总额为15.45万元。其中:固定资产15.45万元(固定资产原值43.51万元,累计折旧28.06万元),无形资产0元(无形资产原值0.35万元,累计摊销0.35万元) 。固定资产使用状况均为在用,无闲置资产,无国有资产收益情况。

(三)部门绩效评价进展情况

我中心2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件1:天水市城市更新服务中心2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算机关运行费

天水市城市更新服务中心2022年财政部门预算公开表.xls天水市城市更新服务中心2022年部门整体支出绩效目标及项目目标申报表.zip

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