按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2022年部门预算公开如下:
一、部门职责
天水市体育中心职能简述:
(一)全面贯彻执行党和国家的体育政策,执行市委、市政府及市体育局的指示和决议,做好体育场馆管理工作。
(二)加强群众体育工作,大力发展全民健身活动,为群众体育提供服务,为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。
(三)为政府举办的各项赛事和大型活动提供无偿服务。
(四)作为中国残疾人联合会训练基地(挂牌),为其提供集训、比赛服务。
(五)丰富群众文化生活,为集会、会展和演出提供服务并开展体育培训指导。
(六)管理和维护中心所有体育场馆、室外体育场地及设备设施。
(七)完成上级交办的其他工作。
天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计,拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心,体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心,是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能,为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。
二、机构设置
天水市体育中心是全额拨款事业单位。
三、部门预算收入及支出总体情况
(一)全年收入
2022年收入预算554.04万元,比2021年603.31万元减少49.27万元,减少8.17%。减少的原因是:体育中心因为人员退休,人员经费减少。
(二)全年支出
2022年支出预算554.04万元,比2021年预算支出603.31万元减少49.27万元,减少8.17%。
1、基本支出
2022年基本支出324.04万元,比2021年预算453.31万元减少129.24万元,下降28%,下降的主要原因是:退休人员增加,基本支出预算减少。
2、项目支出
(1)项目支出增减情况
2022年项目支出230万元,比2021年预算150万元增加80万元,增加53%,增加的主要原因是:体育中心运营经费增加50万元,体育中心增加非税收入计入项目公用经费30万元。
(2)项目分类分级情况(涉密项目不公开)
2022年项目支出230万元,体育中心运营项目经费200万元。体育中心增加非税收入计入项目公用经费30万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、文化旅游体育与传媒支出471.22万元
4、社会保障和就业支出44.55万元,
5、卫生健康支出17.54万元
6、住房保障支出20.73万元
(四)非税收入
2022年本部门计划征收50万元,主要是①体育中心非税收入,补助公用部分30万元,补助个人部分20万元。
(五)政府性基金预算支出
2022年政府性基金预算安排0万元。主要安排(无政府性基金预算:2022年天水市体育中心无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)三公经费
2022年三公经费预算0万元,
1. 因公出国(境)费用0万元,比2021年预算增减0万元。
2. 公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元)。
(二)培训费
培训费1.73万元,比2021年预算1.93万元减少0.2万元,下降的主要原因是体育中心增加退休人员,培训费计提基数减少,比例降低。
(三)会议费
2022年会议费预算0万元。
(四)机关运行费
机关运行费0万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2022年按照工作计划及安排,编制天水市体育中心2022年政府采购预算。
(二)国有资产占用情况
截止2021年12月31日,我单位国有资产固定资产1026.36万元,土地、房屋及构筑物1007.77万元,占固定资产的98%(其中,土地534.04万元,占固定资产的52%;房屋473.73万元,占固定资产的46%);通用设备13.2万元,占1.45%(其中,车辆0万元,占0.00%,单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00%);专用设备0.8万元,占0.09%(单价100万(含)以上设备0万元,占0%);文物和陈列品0万元,占0.00%;图书档案0万元,占0.00%;家具、用具、装具及动植物4.6万元,占0.46%。
(三)部门绩效评价进展情况(2022年预算中实行绩效目标管理的项目4个)
2022年项目绩效目标申报表:
天水市体育中心体育场馆运营费
预算项目绩效表 |
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1 | 项目编码 | 62050022P00118010288U | 项目名称 | 天水市体育中心体育场馆运营费 |
2 | 主管部门及代码 | 146天水市体育局 | 实施单位 | 天水市体育中心 |
3 | 项目绩效模板 |
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4 | 绩效目标 | 中长期目标(2022年-2022年) |
5 | 目标1 | 项目拟建设的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动,享受政府提供公共体育服务的理想场所。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展,促进天水市体育事业大发展,产生良好的社会与经济效益。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展,促进天水市体育事业大发展,产生良好的社会与经济效益,进一步完善我市基础建设服务功能,提升城市品位。 |
6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
7 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
8 | 产出指标 | 数量指标 | 体育美育活动场次 | 体育美育活动场次 | ≥ | 20 | 次 | 按照工作计划 | 小于30次,大于20次 |
9 | 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | 文字描述 |
| 规范 | 按照工作计划 | 规范 |
10 | 时效指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥ | 95 | 百分比 | 按照工作计划 | 小于130%次,大于95% |
11 | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 等于 | 100 | 百分比 | 按照工作计划 | 小于130%次,大于95% |
12 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无经济效益 | 文字描述 |
| 无经济效益 | 按照工作计划 | 无 |
13 | 社会效益指标 | 设备利用率及共有率 | 设备利用率及共有率 | ≥ | 90 | 百分比 | 按照工作计划 | 小于130%次,大于95% |
| 可持续影响指标 | 对群众带来的可持续影响 | 对群众带来的可持续影响 | 文字描述 |
| 提高 | 按照工作计划 | 不稳定 |
14 | 生态效益指标 | 无生态效益 | 无生态效益 | 文字描述 |
| 无生态效益 | 按照工作计划 | 无 |
16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | 服务对象综合满意度 | ≥ | 90 | 提高 | 按照工作计划 | 小于130%次,大于95% |
5、2022年部门整体支出绩效目标申报表:
天水市体育中心整体支出绩效目标 |
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单位名称 | 天水市体育中心 |
联系人 | 任敏 | 联系电话 | 17793814017 |
单位职能 | 依据:《天水市市关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》和《天水市市政府机构改革方案》 |
天水市体育中心职能简述:(一)全面贯彻执行党和国家的体育政策,执行市委、市政府及市体育局的指示和决议,做好体育场馆管理工作。(二)加强群众体育工作,大力发展全民健身活动,为群众体育提供服务,为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。(三)为政府举办的各项赛事和大型活动提供无偿服务。(四)作为中国残疾人联合会训练基地(挂牌),为其提供集训、比赛服务。(五)丰富群众文化生活,为集会、会展和演出提供服务并开展体育培训指导。(六)管理和维护中心所有体育场馆、室外体育场地及设备设施。(七)完成上级交办的其他工作。 天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计,拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心,体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心,是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能,为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。 |
近三年单位职能是否出现过重大变化:□是 □否√。 |
单位 信息 | 是否为一级预算主管部门:□是 □否√。 |
部门所属领域:体育 |
单位:天水市体育中心。 |
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事业编制数:27人 | 在职人员总数:26人 |
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部门基本制度建设情况 | √□财务管理√□预算管理√□财政专项资金管理√□重点工作管理□资产管理√□人力资源管理√□政府采购管理□合同管理√□工程建设管理√□档案管理 |
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 |
603.31 |
| 603.31 | 100% | 0 |
当年预算构成(万元) | 部门收入预算 | 部门支出预算 |
上级财政拨款 |
| 人员经费 | 305.03 |
本级财政安排 | 603.31 | 公用经费 | 298.28 |
其他资金 |
| 项目经费 | 2710 |
收入预算合计 | 603.31 | 支出预算合计 | 603.31 |
年度 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% |
项目支出预算执行率 | 100% |
“三公经费”控制率 | 100% |
结转结余变动率 | 0% |
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
资金使用规范性 | 规范 |
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% |
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
履职效果 | 部门履职目标 |
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产出数量指标 | 体育中心参加全民健身活动人次≥5000人次 |
产出数量指标 | 体育中心参加体育培训人次≥2000人 |
产出数量指标 | 体育中心场馆公益开放天数≥330天 |
产出数量指标 | 体育中心承办大型文化体育活动次数≥10次 |
产出数量指标 | 完成计划项目赛事≥90% |
产出成本指标 | 体育中心项目资金≤150万元 |
产出成本指标 | 全民健身经费项目资金≤30万元 |
部门效果目标 | 经济效益指标 | 通过赛事活动拉动区域经济增长 |
经济效益指标 | 通过体育赛事及大型文艺演出、会展等活动,提高当地社会经济发展,拉动体育消费 |
社会效益指标 | 培养基层体育师资人才有所增加 |
社会效益指标 | 地方体育竞技水平较以前年度有所提高 |
生态效益指标 | 绿色、环保、文明的健身理念有所提高 |
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 使用场馆群众满意度≧85% |
服务对象满意度 | 群众对举办群众体育活动的满意度提高≧85% |
社会影响 | 单位获奖情况 | 增加 |
违法违纪情况 | 0 |
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 |
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 |
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% |
人力资源管理 | 人员培训机制完备性 | 完备 |
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 |
其他需要说明的问题 | 无 |
财政部门审核意见: | 市财政局归口支出科室审核意见: |
科长: 审核人: 年 月 日 |
市财政局绩效监督科审核意见: |
科长: 审核人: 年 月 日 |
填报单位负责人:强建国 填报人:任敏 填报日期:2022 年1 月 21 日 |
六、名词解释
1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。