甘肃(天水)国际陆港管理委员会2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
1. 机关运行经费支出情况说明
2. 政府采购支出情况说明
3. 国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
甘肃(天水)国际陆港管理委员会主要职责:负责贯彻执行国家“一带一路”倡议和省、市有关陆港建设管理方面的部署要求和政策规划:负责编制陆港总体规划并组织实施;负责陆港招商引资、对外经济合作等工作;负责陆港基础建设、计划投资生态环保、安全生产、公用事业等方面的工作;负责做好市委市政府交办的其他事项。
二、机构设置
中共(甘肃)国际陆港工作委员会、甘肃(天水)国际陆港管理委员会(简称甘肃(天水)国际陆港党工委、管委会)为市委、市政府派出机构,实行合署办公、一套机构,行政性质,正县级。现核定全额拨款事业编制20名,设党工委书记兼管委会主任1名,副主任3名,目前单位实有人数16人,其中县级干部3人。单位内设6个科室,分别是办公室、经济合作科、建设管理科、商贸流通科、计划财务科、土地环保科。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(见附件决算公开01表)
二、收入决算表(见附件决算公开02表)
三、支出决算表(见附件决算公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件决算公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件决算公开04表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件决算公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件决算公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件决算公开08表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件决算公开表09表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度,本单位收入为25187.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5203.06万元,占20.66%;政府性基金预算财政拨款19984万元,占79.34%;年初结转0万元,占0%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%,年末结转0万元。
二、收入决算情况说明
2021年度,本单位收入为25187.06万元。其中:基本收入201.52万元,占0.8%;项目收入24985.54万元,占99.2%;经营性收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度,本单位支出为25187.06万元。其中:基本支出201.52万元,占0.8%;项目支出24985.54万元,占99.2%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度本单位财政拨款收入总计25187.06万元,与上年23206.31万元相比增加1980.75万元,增加8.53%。其中:一般公共预算财政拨款收入5203.06万元,年初结转结余0万元,政府性基金预算财政拨款收入19984万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计5203.06万元,比2020年3206.31万元,增加1996.75万元,增加62.28%。其中:
1. 一般公共服务支出189.99万元,占3.65%,主要用于人员经费和公用支出。
2.国防支出0万元,占0%。
3.科学技术支出0万元,占0%。
4.社会保障和就业支出0.38万元,占0.007%,主要用于退休人员费用支出。
5.卫生健康支出0万元,占0%。
6、交通运输支出0万元,占0%。
7、住房保障支出12.67万元,占0.24%,为职工缴纳住房公积金。
8、城乡社区支出5000万元,占96.10%,主要用于基础设施项目建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出201.52万元。其中:
1.工资福利支出131.75万元,主要包括基本工资94.13万元,津贴补贴9.09万元、奖金5.5万元、绩效工资10.34万元、机关事业单位养老保险0万元、职业年金0万元、职工基本医疗保险0万元、住房公积金12.68万元。
2.商品和服务支出35.33万元。其中办公费5.02万元,邮电费0.64万元,取暖费6.0万元,差旅费19.09万元,培训费0.82万元,工会经费1.19万元,福利费1.5万元,公务用车运行维护费1.07万元。
3.对个人和家庭的补助支出34.43万元,其中退休费0.38万元,奖励金34.05万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年“三公经费”预算0万元,决算1.07万元,“三公经费”预算0万元。
1.因公出国(境)经费支出情况
2021年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年持平。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,较上年持平。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元。2021年度“三公经费”(车辆运行维护费)预算为0万元,决算支出为1.07万元。具体原因是我单位为2018年成立的事业单位,无办公用车且由于陆港项目建设工程体量大,任务重,市政府从平台调配公务用车一辆,后续因车辆被机关事务管理局下账做报废处理,市财政局无法在我单位年初预算中下达支车辆运行维护费用指标。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元,较上年持平。
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年持平。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位政府性基金预算财政拨款收入19984万元,支出19984万元,资金用于陆港项目建设。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、预算绩效管理情况说明
2021年,我委认真贯彻中央、省市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得了较好的成绩。
十一、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2021年,单位机关运行经费支出0万元。
2、政府采购支出情况说明
2021年,单位政府采购支出0万元。
3、国有资产占用情况说明
固定资产金额为99.92万元。其中通用设备价值83.46万元,家具用具价值16.46万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
10.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
11.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。