政府信息公开
- 索引号: tssczj/2024-00095
- 主题分类: 财政
- 发文机关: 天水市财政局
- 成文日期:
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- 发布时间: 2024-01-15
天水市军地事务服务中心2024年单位预算公开情况说明
天水市军地事务服务中心
2024年单位预算公开情况说明
单位负责人:刘友凯
财务负责人:杨治通
制 表:寇小龙
公开日期:2024年1月15日
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表(附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、单位整体支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
为加强市民兵武器装备仓库和市军警民训练基地的管理,经2019年第1次市委编委会会议研究同意,成立天水市军地事务服务中心,隶属市退役军人事务局,由天水军分区管理,为公益一类正科级全额拨款事业单位,核定事业编制13名,设主任1名、副主任2名。经费列入市财政预算,人员主要从符合安置条件的退役军人中优选。主要职责是:协助天水军分区管理市民兵武器装备仓库和市军警民训练基地。
二、机构设置
(一)机关内设机构
本单位没有成立内设机构。
(二)参照公务员法管理单位
本单位属于市财政全额拨款公益一类事业单位,不属于 参照公务员法管理单位。
(三)所属事业单位
本单位属于市财政全额拨款公益一类事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括财政预算和本单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2024年单位收入预算177.91万元(详见单位预算公开表1,2),比2023年预算增加10.32万元,增长0.6%。其中:一般公共预算财政拨款收入177.91万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2024年单位支出预算177.91万元(详见单位预算公开表3),比2023年预算增加10.32万元,增长0.6%。其中:基本支出177.91万元,占100%;项目支出0万元,占0%。按照政府支出功能科目分类统计(详见单位预算公开表4),主要是:
1.一般公共服务支出0万元;
2.公共安全支出0万元;
3.教育支出0万元;
4.科学技术支出0万元;
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出177.91万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),比2023年预算增加10.32万元,增长0.6%,增长的主要原因是:单位干部职工的五险一金基数调整增加和人员正常晋升工资。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出177.91万元,其中:
人员经费162.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费15.86万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出
2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0万元,比2023年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:本单位属于市财政全额拨款公益一类事业单位无项目支出。共包含0个项目,其中0项目预算0万元,0项目预算0万元。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,比2023年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:无预算。
2.公务接待费0万元,比2023年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:无预算。
3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),比2023年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:无增减。
4.培训费0.78万元,比2023年预算减少0.32万元,下降0.29%,下降的主要原因是:财政统一调整基数变动。
5.会议费0万元,比2023年预算增加/减少0万元,增长/下降0%,增长/下降的主要原因是:无预算。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年本单位机关运行经费财政拨款预算14.20万元,比2023年预算增加0.26万元,增长0.18%,增长的主要原因是:单位集中取暖费增加。
七、政府采购安排情况
2024年本单位政府采购预算总额0.86万元,其中:政府采购货物预算0.86万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本单位固定资产金额为42.06万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有公务用车1辆,价值24.8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2024年本单位政府性基金预算安排支出0万元,共包含0个项目,其中0项目预算0万元,0项目预算0万元(涉密项目不公开)。2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。
(二)国有资本经营预算支出情况
2024年本单位国有资本经营预算安排支出0万元,共包含0个项目,其中0项目预算0万元,0项目预算0万元(涉密项目不公开)。2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
(三)非税收入情况
2024年本单位不涉及非税收入,2024年计划征收0万元。
(四)部门管理转移支付情况
2024年本单位无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对本单位预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款177.91万元,其中:一般公共预算拨款177.91万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手,持续完善本单位预算绩效管理机制,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水市军地事务服务中心
2024年1月15日
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