政府信息公开

 索 引 号  tsswjw/2023-00075  公开方式 
 公开日期  2022-10-20  发布机构  天水市卫健委
 发文字号   组配分类 
 信息类别   公开范围  公开
 依  据   记录形式 
 载体类型   存放位置 
 公开程序   公开方式 
2021年度天水市妇幼保健院部门决算公开
2022-10-20   作者: 点击数:  

目   录

一、 单位基本情况

(一)单位职责

(二)单位机构设置

二、单位2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(十)预算绩效情况说明

(十一)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占用情况说明

四、名词解释


一、单位基本概况

(一)主要职能

天水市妇幼保健院是集妇幼保健、特色临床、生殖保健、科研培训、健康促进为一体的公共卫生事业单位,是天水市孕产妇急救中心、天水市新生儿重症监护中心、甘肃省新生儿疾病筛查和产前筛查天水分中心,是城镇职工、城乡居民医疗保险定点医疗机构。

(二)机构设置情况

我单位是独立核算机构1个,2021年末在职人员472名,其中:财政供养人员113名,经费自理人员359名。遗属3名。

二、单位2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

见附表

(二) 收入决算表

见附表

(三) 支出决算表

见附表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

见附表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

见附表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

见附表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

见附表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度,收入总计为13418.39万元,支出总计为12902.75万元,本年末结转和结余519.83万元。

(二)收入决算情况

2021年度,收入总计为13418.39万元,其中:

1、财政一般公共预算拨款收入2204.55万元,较2020 年度决算数减少21.99万元,降低0.99 %,主要原因是2021年人员经费减少。

2、事业收入11094.84万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数减少551.87万元,降低4.74%,主要是受2021年新冠疫情的影响,就诊患者减少。

3、其他收入119万元,为银行利息等收入。

4、用事业基金弥补收支差额0万元。

5、上年末结转和结余4.19万元。

(三)支出决算情况

2021年度,我单位支出为12902.75万元,其中:

1、基本支出12856.91万元,较2020年度决算数增加59.76 万元,增长0.47%,主要原因我院为新冠疫情防控采购设备物资等,相应的费用支出增长。

2、项目支出45.84万元,较2020年度决算数增加14.07万元,增长44.28%,主要原因是2021年项目资金支出增加。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2021年度,我单位财政拨款收入总计2204.55万元,较2020 年度决算数减少21.99万元,降低0.99 %。其中:一般公共预算财政拨款收入2204.55万元,与上年相比减少21.99万元,降低0.99 %。

2021年度,我单位财政拨款支出总计2208.75万元,与上年相比减少31.76万元,降低1.42 %。其中:一般公共预算财政拨款支出2208.75万元,与上年相比减少31.76万元,降低1.42%。

上年末结转和结余4.19万元。

本年末结转和结余0万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度,我单位一般公共预算财政拨款支出总计2208.75万元,与上年相比减少31.76万元,降低1.42 %;完成年初预算124.02 %,决算数大于预算数的主要原因当年追加人员经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2162.90万元,其中:

人员经费1531.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出遗属生活补助、奖励金、采暖补贴。

日常公用经费630.91万元,主要包括:培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年“三公经费”预算4万元,决算4万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

1、因公出国(境)经费支出情况

2021年我单位因公出国(境)费用0万元。2020年因公出国(境)费用也是0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元,2022年我单位也无公务车购置费。

2021年我单位公务用车运行费4万元,与上年相同。

3、公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十)预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,共涉及两个项目,即对床位费补贴和取消药品加成对公立医院的补助项目,资金共计474万元。

根据年初设定的绩效目标,我单位对纳入预算绩效管理的二个项目自评绩效情况如下:

床位费补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目资金主要用于采购设备和医疗卫生材料,验收合格率100%。根据工作实际需求,按照招标采购规定程序,采购医疗设备和卫生材料,有效提高了医院的硬件水平和医疗服务质量,发展专科特色,不断拓展服务领域。

药品加成补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目资金主要用于采购药品,验收合格率100%。推进降低药品收入占医疗收入的比例,促进持续合理用药、降低患者负担,统筹优化医疗资源布局,保证医院健康发展。

(十一)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额242.8万元,其中:政府采购货物支出230.8万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出12万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元以上专用设备10台(套)。

四、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:天水市妇幼保健院2021年决算公开附表

附件【天水市妇幼保健院2021年项目支出绩效自评价报告.docx
附件【天水市妇幼保健院2021年项目支出绩效自评价表.xlsx
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