天水市教育局2017年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
(一)主要职能
天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是:负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,负责推进义务教育均衡发展,在各级各类学校全面实施素质教育,负责教育基本信息的统计、分析和发布;负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
1、内设及归口管理机构 天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、财务科、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、发展规划科、教育管理项目办公室、师资管理科、法制与审计科、体育卫生与艺术科、语言文字管理科(挂天水市语言文字工作委员会办公室牌子)及下属5个二级单位等6个机构。
2、参照公务员法管理的事业单位 天水市教育局下属1个参照公务员法管理事业单位,天水市人民政府教育督导室
3、其他事业单位 天水市教育局下属4个非参照公务员法管理事业单位 。公益一类4个:包括天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市学生资助管理中心。
二、天水市教育局2017年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为7705.46万元,其中:
1.财政拨款收入7594.24万元,为一般公共预算财政拨款资金。较2016 年度决算数增加4444.15万元,增长141%,主要是2017年12月财政拨款5000万元,将用于天水职教园区的建设。
2.事业收入111.22万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数减少53.37万元,下降32.42%,主要是市招办组织的全国成人高考和研究生考试交由省考试院收费,减少了预算外事业收入。
3.上年结转和结余131.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。
(二)支出决算情况
2017年度,天水市教育局支出为2666.04万元。其中:
基本支出2666.04万元,较2016 年度决算数减少551.22万元,下降17.13%,主要是2016年召开了全省第三届中学生运动会,追加专项资金约1100万元,2017年除增加个人部分外减少了运动会专项资金。
(三)财政拨款收入决算情况。
2017年度,天水市教育局财政拨款收入总计7594.24万元,与上年相比增加4444.15万元,增长141%。其中:一般公共预算财政拨款收入7594.24万元,与上年相比增加4444.15万元,增长141%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比一样,都为0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2017年度,天水市教育局一般公共预算财政拨款支出总计2554.82万元,与上年相比减少565.27万元,下降18.11%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是个人部分增加。
1.教育支出2307.52万元,主要用于教育管理事务支出及普通教育、职业教育、其他教育等支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因个人经费增加
2.社会保障和就业支出241.30万元,主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费,完成年初预算100%。
3.资源勘探信息等支出6万元,主要用于其他工业和信息产业监管暨教育系统固定资产投资管理三等奖奖励资金,完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市教育局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2554.82万元,其中:
1.人员经费1809.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、助学金、采暖补贴等支出。
2.日常公用经费744.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。
五、2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算6.50万元,决算6.72万元,完成年初预算103.23%,决算数大于预算数的主要原因:二级事业单位公务用车运行费用增加0.72万元,公务接待减少0.5万元。与上年同期相比减少4.55万元,下降40.37%;减少的主要原因:市教育局实行公车改革,公务用车减少2辆。
1.因公出国(境)经费支出情况
2017年本单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0,无变化。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年一样。
2017年我单位公务用车运行费4.72万元,较上年减少4.48万元,下降48.69%,变动原因为:市教育局执行公车改革,公务用车减少2辆。
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费2.00万元,较上年减少0.07万元,下降3.58%,变动原因为:严格执行国家八项规定政策,力行节俭,减少公务接待费用。
其中:国内公务接待共14批次,接待人次180人,较上年增减少5.26%,增加0.07万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出744.88万元,比 2016年减少191.27万元,降低20.43%。主要原因是:减少了第三届全省中学生运动会经费中的商品与服务支出。
七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额21.99万元,其中:政府采购货物支出21.99万元。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
表1:收入支出决算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7,594.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 111.22 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 2,418.74 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 241.30 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 6.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 7,705.46 | 本年支出合计 | 52 | 2,666.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 131.93 | 年末结转和结余 | 54 | 5,171.36 |
| 27 |
|
| 55 |
|
| 总计 | 28 | 7,837.40 | 总计 | 56 | 7,837.40 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2:收入决算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 7,705.46 | 7,594.24 | 0.00 | 111.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,461.16 | 7,349.94 | 0.00 | 111.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,148.02 | 1,036.79 | 0.00 | 111.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 520.59 | 520.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 627.42 | 516.20 | 0.00 | 111.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 780.88 | 780.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 718.23 | 718.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5,522.26 | 5,522.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5,522.26 | 5,522.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.30 | 241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 241.30 | 241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 142.46 | 142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 98.85 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3:支出决算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,666.04 | 2,666.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,418.74 | 2,418.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,108.21 | 1,108.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 483.84 | 483.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 624.37 | 624.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 73.30 | 73.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 73.30 | 73.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 780.88 | 780.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 718.23 | 718.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 456.35 | 456.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 456.35 | 456.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.30 | 241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 241.30 | 241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 142.46 | 142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 98.85 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,594.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 2,307.52 | 2,307.52 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 241.30 | 241.30 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 7,594.24 | 本年支出合计 | 53 | 2,554.82 | 2,554.82 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 131.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 5,171.36 | 5,171.36 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 131.93 |
| 55 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
| 总计 | 29 | 7,726.18 | 总计 | 58 | 7,726.18 | 7,726.18 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,554.82 | 2,554.82 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,307.52 | 2,307.52 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 996.99 | 996.99 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 483.84 | 483.84 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 513.15 | 513.15 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 73.30 | 73.30 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 73.30 | 73.30 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 780.88 | 780.88 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 62.65 | 62.65 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 718.23 | 718.23 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 456.35 | 456.35 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 456.35 | 456.35 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.30 | 241.30 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 241.30 | 241.30 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 142.46 | 142.46 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 98.85 | 98.85 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 572.07 | 302 | 商品和服务支出 | 740.31 | 310 | 其他资本性支出 | 4.57 |
| 30101 | 基本工资 | 322.61 | 30201 | 办公费 | 33.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.37 | 30202 | 印刷费 | 19.63 | 31002 | 办公设备购置 | 4.57 |
| 30103 | 奖金 | 27.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 37.25 | 30206 | 电费 | 7.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,237.86 | 30211 | 差旅费 | 31.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 8.69 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 214.71 | 30213 | 维修(护)费 | 34.42 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 349.05 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.00 | 30216 | 培训费 | 125.85 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 33.35 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 780.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 165.49 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.27 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 43.53 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.38 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 64.10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.14 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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| 人员经费合计 | 1,809.94 | 公用经费合计 | 744.88 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 类 | 款 | 项 | 合计 |
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| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
表8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.50 | 6.72 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 2.00 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |