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天水市教育局2017年度部门决算公开
2018-08-20    阅读:  
 索 引 号  13914928L/2018-02652  发布机构   公开日期  2018-08-20
 文  号   主题分类   失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期  2018-08-20
 组配分类    公开方式  主动公开
索引号: 13914928L/2018-02652
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公开日期: 2018-08-20
公开范围: 公开
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生效日期: 2018-08-20
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公开方式: 主动公开

天水市教育局2017年度部门决算公开说明


    一、单位基本概况

    (一)主要职能

    天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是:负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,负责推进义务教育均衡发展,在各级各类学校全面实施素质教育,负责教育基本信息的统计、分析和发布;负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

    (二)机构设置情况(部门决算单位构成)

    1、内设及归口管理机构   天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、财务科、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、发展规划科、教育管理项目办公室、师资管理科、法制与审计科、体育卫生与艺术科、语言文字管理科(挂天水市语言文字工作委员会办公室牌子)及下属5个二级单位等6个机构。

     2、参照公务员法管理的事业单位   天水市教育局下属1个参照公务员法管理事业单位,天水市人民政府教育督导室

     3、其他事业单位   天水市教育局下属4个非参照公务员法管理事业单位 。公益一类4个:包括天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市学生资助管理中心。

    二、天水市教育局2017年度部门决算情况说明

    (一)收入决算情况。2017年度,收入总计为7705.46万元,其中:

    1.财政拨款收入7594.24万元,为一般公共预算财政拨款资金。较2016 年度决算数增加4444.15万元,增长141%,主要是2017年12月财政拨款5000万元,将用于天水职教园区的建设。

    2.事业收入111.22万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数减少53.37万元,下降32.42%,主要是市招办组织的全国成人高考和研究生考试交由省考试院收费,减少了预算外事业收入。

    3.上年结转和结余131.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

    (二)支出决算情况

    2017年度,天水市教育局支出为2666.04万元。其中:

    基本支出2666.04万元,较2016 年度决算数减少551.22万元,下降17.13%,主要是2016年召开了全省第三届中学生运动会,追加专项资金约1100万元,2017年除增加个人部分外减少了运动会专项资金。

    (三)财政拨款收入决算情况。

    2017年度,天水市教育局财政拨款收入总计7594.24万元,与上年相比增加4444.15万元,增长141%。其中:一般公共预算财政拨款收入7594.24万元,与上年相比增加4444.15万元,增长141%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比一样,都为0万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    2017年度,天水市教育局一般公共预算财政拨款支出总计2554.82万元,与上年相比减少565.27万元,下降18.11%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是个人部分增加。

    1.教育支出2307.52万元,主要用于教育管理事务支出及普通教育、职业教育、其他教育等支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因个人经费增加

    2.社会保障和就业支出241.30万元,主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费,完成年初预算100%。

    3.资源勘探信息等支出6万元,主要用于其他工业和信息产业监管暨教育系统固定资产投资管理三等奖奖励资金,完成年初预算100%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

    天水市教育局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2554.82万元,其中:

    1.人员经费1809.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、助学金、采暖补贴等支出。

    2.日常公用经费744.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

    五、2017年“三公”经费支出决算说明

    2017年“三公经费”预算6.50万元,决算6.72万元,完成年初预算103.23%,决算数大于预算数的主要原因:二级事业单位公务用车运行费用增加0.72万元,公务接待减少0.5万元。与上年同期相比减少4.55万元,下降40.37%;减少的主要原因:市教育局实行公车改革,公务用车减少2辆。

    1.因公出国(境)经费支出情况

    2017年本单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0,无变化。

    因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

    2.公务用车购置和运行费支出情况

    2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年一样。

    2017年我单位公务用车运行费4.72万元,较上年减少4.48万元,下降48.69%,变动原因为:市教育局执行公车改革,公务用车减少2辆。

    3.公务接待费用支出情况

    2017年本单位公务接待费2.00万元,较上年减少0.07万元,下降3.58%,变动原因为:严格执行国家八项规定政策,力行节俭,减少公务接待费用。

    其中:国内公务接待共14批次,接待人次180人,较上年增减少5.26%,增加0.07万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。

    六、机关运行经费支出情况

    本单位2017年度机关运行经费支出744.88万元,比 2016年减少191.27万元,降低20.43%。主要原因是:减少了第三届全省中学生运动会经费中的商品与服务支出。

    七、政府采购支出情况

    本单位2017年度政府采购支出总额21.99万元,其中:政府采购货物支出21.99万元。

    八、国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


 

表1:收入支出决算总表
 

单位:万元
 


收入支出
项目行次金额项目行次金额
一、财政拨款收入17,594.24一、一般公共服务支出290.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入3111.22三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出332,418.74
六、其他收入60.00六、科学技术支出340.00

7
七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出36241.30

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出426.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出470.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计247,705.46本年支出合计522,666.04
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余26131.93    年末结转和结余545,171.36

27

55
总计287,837.40总计567,837.40
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2:收入决算表

 

 

单位:万元

 

科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计7,705.467,594.240.00111.220.000.000.00
205教育支出7,461.167,349.940.00111.220.000.000.00
20501教育管理事务1,148.021,036.790.00111.220.000.000.00
2050101  行政运行520.59520.590.000.000.000.000.00
2050199  其他教育管理事务支出627.42516.200.00111.220.000.000.00
20502普通教育10.0010.000.000.000.000.000.00
2050299  其他普通教育支出10.0010.000.000.000.000.000.00
20503职业教育780.88780.880.000.000.000.000.00
2050302  中专教育62.6562.650.000.000.000.000.00
2050399  其他职业教育支出718.23718.230.000.000.000.000.00
20599其他教育支出5,522.265,522.260.000.000.000.000.00
2059999  其他教育支出5,522.265,522.260.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出241.30241.300.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休241.30241.300.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休142.46142.460.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休98.8598.850.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出3.003.000.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管3.003.000.000.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出3.003.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表3:支出决算表
 

单位:万元


科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计2,666.042,666.040.000.000.000.00
205教育支出2,418.742,418.740.000.000.000.00
20501教育管理事务1,108.211,108.210.000.000.000.00
2050101  行政运行483.84483.840.000.000.000.00
2050199  其他教育管理事务支出624.37624.370.000.000.000.00
20502普通教育73.3073.300.000.000.000.00
2050299  其他普通教育支出73.3073.300.000.000.000.00
20503职业教育780.88780.880.000.000.000.00
2050302  中专教育62.6562.650.000.000.000.00
2050399  其他职业教育支出718.23718.230.000.000.000.00
20599其他教育支出456.35456.350.000.000.000.00
2059999  其他教育支出456.35456.350.000.000.000.00
208社会保障和就业支出241.30241.300.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休241.30241.300.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休142.46142.460.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休98.8598.850.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出6.006.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管6.006.000.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出6.006.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表4:财政拨款收入支出决算总表

 

 

单位:万元


 

项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款17,594.24一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出342,307.522,307.520.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出37241.30241.300.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出436.006.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计247,594.24本年支出合计532,554.822,554.820.00
年初财政拨款结转和结余25131.93年末财政拨款结转和结余545,171.365,171.360.00
  一般公共预算财政拨款26131.93
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计297,726.18总计587,726.187,726.180.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

单位:万元


科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合计2,554.822,554.820.00
205教育支出2,307.522,307.520.00
20501教育管理事务996.99996.990.00
2050101  行政运行483.84483.840.00
2050199  其他教育管理事务支出513.15513.150.00
20502普通教育73.3073.300.00
2050299  其他普通教育支出73.3073.300.00
20503职业教育780.88780.880.00
2050302  中专教育62.6562.650.00
2050399  其他职业教育支出718.23718.230.00
20599其他教育支出456.35456.350.00
2059999  其他教育支出456.35456.350.00
208社会保障和就业支出241.30241.300.00
20805行政事业单位离退休241.30241.300.00
2080501  归口管理的行政单位离退休142.46142.460.00
2080502  事业单位离退休98.8598.850.00
215资源勘探信息等支出6.006.000.00
21505工业和信息产业监管6.006.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出6.006.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出572.07302商品和服务支出740.31310其他资本性支出4.57
30101  基本工资322.6130201  办公费33.5431001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴184.3730202  印刷费19.6331002  办公设备购置4.57
30103  奖金27.8430203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费0.0030204  手续费0.2031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费1.7231006  大型修缮0.00
30107  绩效工资37.2530206  电费7.6431007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费6.0131008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费3.2231010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助1,237.8630211  差旅费31.1231011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费8.6930212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费214.7130213  维修(护)费34.4231013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.9631019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费349.0531020  产权参股0.00
30305  生活补助4.0030216  培训费125.8531099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费2.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费33.3530401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金780.8830224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金165.4930225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费13.2730499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金0.0030227  委托业务费43.53307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费4.5630701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费10.3830707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴64.1030231  公务用车运行维护费4.72399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用15.1439906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.00


人员经费合计1,809.94公用经费合计744.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
6.500.004.000.004.002.506.720.004.720.004.722.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



  
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