政府信息公开

天水市教育系统2019年度部门决算公开
2020-09-15    阅读:  
 索 引 号  13914928L/2020-04071  发布机构   公开日期  2020-09-15
 文  号   主题分类   失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期  2020-09-15
 组配分类    公开方式  主动公开
索引号: 13914928L/2020-04071
发布机构:
公开日期: 2020-09-15
公开范围: 公开
著录日期:
生效日期: 2020-09-15
组配分类:
公开方式: 主动公开

 

天水市教育系统2019年度部门决算公开说明

  一、单位基本概况

  (一)主要职能职责

  天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是:负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,负责推进义务教育均衡发展,在各级各类学校全面实施素质教育,负责教育基本信息的统计、分析和发布;负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)

  1.内设及归口管理机构

  天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科(政务服务管理科)、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术科、安全工作科,及下属16个二级单位等28个机构。

  2.参照公务员法管理的事业单位

  天水市教育局下属1个参照公务员法管理事业单位:天水市人民政府教育督导室。

  3.其他事业单位

  天水市教育局下属16个非参照公务员法管理事业单位。公益一类16个:包括天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市第一中学、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市幼儿园、天水市实验幼儿园、天水市职业技术学校、天水市卫生学校、天水市农业学校、天水市特殊教育学校、甘肃省电视大学天水分校、天水市青少年活动中心、天水市教育科学研究所、天水市职教园区基建办公室。

  二、2019年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况

  2019年度,收入总计为54310.98万元,较2018年度决算数据减少6651万元,下降10.91%。其中:

  1.财政拨款收入51812.15万元,为一般公共预算财政拨款资金,占收入总计的95.39%。较2018 年度决算数减少7174.19万元,下降13.85%,主要是天水市职教园区建设资金减少。

  2. 上级补助收入9万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入的收入。较2018年度决算数增加5.72万元,增长174.4%。

  3.事业收入2389.83万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数增加417.47万元,增加21.17%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

  4. 其他收入100万元,为天水市青少年校外活动中心在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018年度决算数增加100万元。

  5. 用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  6.上年结转和结余2361.2万元,较2018年度决算减少9396.39万元,下降79.9%,主要是2019年加快支出结转结余资金所致。

  (二)支出决算情况

  2019年度,天水市教育系统支出为56076.96万元,较2018年度决算数据减少15543.01万元,下降21.7%,主要是天水市职教园区项目支出减少所致。其中:

  基本支出34556.1万元,占61.62%,比上年增加9739.62万元,增加39.24%,主要原因是天水市农业学校和天水市卫生学校划入教育系统所致。

  项目支出21520.86万元,比上年减少25282.63万元,减少54.02%,主要是天水市职教园区项目支出减少所致。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2019年度,天水市教育系统财政拨款收入51812.15万元,为一般公共预算财政拨款资金。较2018 年度决算数减少7174.19万元,下降12.16%,主要是天水市职教园区建设资金减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  2019年度,天水市教育系统一般公共预算财政拨款支出总计53612.19万元,与上年相比减少15863.67万元,下降22.83%,主要是天水市职教园区建设资金减少。其中:

  1.教育支出51692.86万元,比上年减少15904.97万元,减少23.53%,主要是天水市职教园区建设资金减少。

  2. 社会保障和就业支出782.06万元,比上年减少441.13万元,减少36.06%。

  3.卫生健康支出998.13万元,比上年增加355.71万元,增加55.37%,主要原因是天水市逸夫实验中学善后医疗支出增加所致。

  4. 住房保障支出17.4万元,比上年增加5.68万元,增加48.46%,主要是退休人员住房面积不达标补助费增加。

  5.城乡社区支出4.98万元,比上年增加4.28万元,增加611%,主要用于机关党建阵地专项经费增加。

  6.其他支出105.86万元,比上年增加45.86万元,增加76.43%,主要是天水市市青少年校外活动中心扶持校外场所彩票公益金增加。

  7.一般公共服务支出3万元,本年度新拨资金。

  8.文化旅游体育与传媒支出7万元,本年度新拨资金。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  天水市教育系统2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出32091.33万元,其中:

  1.人员经费22262.05万元,比上年增加4741.46万元,增加27.06%,主要原因是天水市农业学校和天水市卫生学校划入教育系统所致

  人员经费用途主要包括:基本工资9658.61万元、津贴补贴3570.39万元、奖金677.46万元、其他社会保障缴费16.51万元、绩效工资1736.33万元、其他工资福利支出41.84万元、离休费62.38万元、退休费1.56万元、抚恤金298.99万元、生活补助600.86万元、奖励金3563.75万元、职业年金缴费46.2万元、医疗费补助661.83万元、助学金1289.3万元、其他对个人和家庭的补助36.06万元。

  2.日常公用经费9829.29万元,比上年增加4677.51万元,增加90.8%,主要原因是天水市农业学校和天水市卫生学校划入教育系统所致。

  公用经费用途主要包括:办公费925.96万元、印刷费121.85万元、咨询费8.34万元、手续费1.67万元、水费221.82万元、电费332.47万元、邮电费50.26万元、取暖费1172.49万元、物业管理费124.4万元、差旅费366万元、维修(护)费1050.07万元、租赁费25.54万元、会议费76.44万元、培训费921.29万元、公务接待费1.54万元、专用材料费314.43万元、劳务费687.31万元、委托业务费185.67万元、工会经费148.3万元、福利费226.47万元、公务用车运行维护费41.94万元、其他交通费用60.75万元、其他商品和服务支出7万元、因公出境费用17.49万元、办公设备购置1462.33万元、信息网络及软件购置更新14.67万元、专用设备购置353.77万元、其他资本性支出7.5万元。

  五、2019年“三公”经费支出决算说明

  2019年“三公经费”决算60.97万元,与上年同期相比增加15.06万元,增加32.8%;主要原因是天水市农业学校和天水市卫生学校划入教育系统所致。

  1.因公出国(境)经费支出情况

  2019年市教育系统因公出国(境)费用17.49万元,本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织3个,共有8人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。较上年减少2.21万元,下降11.22%,变动原因为:开源节流,压缩因公出国(境)经费支出。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2019年我系统公务用车购置0辆,公务用车购置费0万元,公务用车保有量18辆,其中一般公务用车18辆,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2019年我系统公务用车运行费41.94万元,较上年增加18万元,增加75.2%,主要原因是天水市农业学校和天水市卫生学校划入教育系统所致。

  3.公务接待费用支出情况

  2019年公务接待费1.54万元,较上年减少0.73万元,下降32%,变动原因为:严格执行国家八项规定政策,开源节流,压缩公务接待经费支出。

  其中国内公务接待共15批次,接待人次139人,较上年减少33%,减少0.73万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。

  六、机关运行经费支出情况

  2019年度机关运行经费支出1319.63万元,比 2018年增加709.47万元,增长116%。主要原因是:增加了教师培训经费,增加了中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金,增加了去世职工死亡抚恤金,增加了重大公共卫生专项支出用于未成年人心理健康教育项目资金。

  七、政府采购支出情况

  2019年度政府采购支出总额1325.87万元,其中:政府采购货物支出1303.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.17万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上,专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况

  根据财政预算绩效管理的相关要求,对2019年度财政预算项目支出情况开展了绩效评价,共计23个,见附件二。

  十、相关专业名词解释

  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位

  购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  我部门郑重承诺,本次公开的数据真实,完整。

   

  附件1:天水市教育系统2019年度决算公开表.xls

  附件2:天水市教育系统2019年项目绩效报告.rar

   

天水市教育局2019年度部门决算公开说明

  一、单位基本概况

  (一)主要职能职责

  天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是:贯彻党的教育方针,坚持立德树人,执行国家和省市教育法律法规及相关政策;指导全市教育系统党建工作;负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,负责推进义务教育均衡发展,在各级各类学校全面实施素质教育,负责教育基本信息的统计、分析和发布;负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)

  1.内设及归口管理机构。天水市教育局内设及归口管理机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科(政务服务管理科)、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、安全工作科十二个科室,下属4个二级单位共5个机构。

  2.参照公务员法管理的事业单位。天水市教育局下属1个参照公务员法管理事业单位,天水市人民政府教育督导室。

  3.其他事业单位,天水市教育局下属3个非参照公务员法管理事业单位 。公益一类3个:包括天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室(天水市学生资助管理中心)

  二、天水市教育局2019年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况

  2019年度,收入总计为10619.8万元,较2018年度决算数据减少21161.84万元,下降67%。其中:

  1.财政拨款收入10318.14万元,为一般公共预算财政拨款资金,占收入总计的97%。较2018 年度决算数减少21131.75万元,下降67%,主要是天水市职教园区建设资金减少。

  2.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入的收入。较2017年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  3.事业收入301.66万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数减少30.09万元,下降9%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所减少。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

  6.上年结转和结余0万元,较2018年度决算减少5147.57万元,下降100%,主要是2019年将结转结余资金全部支出。

  (二)支出决算情况

  2019年度,天水市教育局支出为10619.8万元,较2018年度决算数据减少26309.41万元,下降71%。其中:

  基本支出3519.8万元,占33%,较2018 年度决算数增加590.59万元,增长20%,主要原因是增加了教师培训经费,增加了中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金,增加了去世职工死亡抚恤金,增加了重大公共卫生专项支出用于未成年人心理健康教育项目资金。

  项目支出7100万元,占67%,较2018 年度决算数减少26900万元,下降79%,主要是天水市职教园区建设资金的减少。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2019年度,天水市教育局财政拨款收入总计10318.14万元,与上年相比减少21131.75万元,下降67%。其中:一般公共预算财政拨款收入10318.14万元,与上年相比减少21131.75万元,下降67%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。原因:天水市职教园区建设资金的减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  2019年度,天水市教育局一般公共预算财政拨款支出总计10318.14万元,与上年相比减少26279.31万元,下降72%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:追加天水市职教园区建设资金7100万元。其中:

  1.教育支出10169.71万元,占99%,主要用于教育管理事务支出及普通教育、职业教育、其他教育等支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是因个人经费增加。

  2.社会保障和就业支出105.48万元,主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费,完成年初预算40%,决算数小于预算数的主要原因退休人员工资于2018年5月由社保部门统一发放。

  3.卫生健康支出34.86万元,主要用于未成年人心理健康教育项目资金。

  4.住房保障支出1.24万元,主要用于退休人员住房面积不达标补助费。

  5.城乡社区支出0.98万元,主要用于机关党建阵地专项经费。

  6.其他支出5.87万元,主要用于我局有2名同志因公出境费。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  天水市教育局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出3218.14万元,其中:

  1.人员经费1898.51万元,较上年增加42.62万元,主要是个人工资调标及正常晋升的原因。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.日常公用经费1319.63万元,较上年增加578.07万元,主要是新增人员的原因。

  公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、2019年“三公”经费支出决算说明

  2019年“三公经费”预算15.84万元,决算15.38万元,完成年初预算97%,决算数小于预算数的主要原因:开源节流,压缩“三公经费”支出。与上年同期相比减少2.74万元,下降15%;减少的主要原因:开源节流,压缩“三公经费”支出。

  1.因公出国(境)经费支出情况

  2019年我单位因公出国(境)费用9.31万元。较上年减少2.03万元,下降18%,变动原因为:开源节流,压缩因公出国(境)经费支出。

  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织3个,共有4人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2019年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆,公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%, 2019年本单位车均购置费0元。

  2019年我单位公务用车运行费4.53万元,较上年增加0.03万元,增长1%,变动原因为:教育脱贫攻坚控辍保学检查工作增加,2019年本单位车均维护费11325元。

  3.公务接待费用支出情况

  2019年本单位公务接待费1.54万元,较上年减少0.73万元,下降32%,变动原因为:严格执行国家八项规定政策,开源节流,压缩公务接待经费支出。

  其中国内公务接待共15批次,接待人次139人,较上年减少33%,减少0.73万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元,2019年本单位人均接待费0.01万元。

  六、机关运行经费支出情况

  本单位2019年度机关运行经费支出1319.63万元,比 2018年增加709.47万元,增长116%。主要原因是:增加了教师培训经费,增加了中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金,增加了去世职工死亡抚恤金,增加了重大公共卫生专项支出用于未成年人心理健康教育项目资金。

  七、政府采购支出情况

  本单位2019年度政府采购支出总额726.67万元,其中:政府采购货物支出13.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出713万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上,专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况

  我部门2019年度一般公共预算项目支出为天水市职教园区建设资金,共涉及资金7100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。由于资金量大,工程仍在建设。

  十、相关专业名词解释

  例如: 

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位

  购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  我部门郑重承诺,本次公开的数据真实,完整。

  收入支出决算总表






公开01表
部门:天水市教育局(本级)



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 10,318.14 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 301.66 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 10,471.37
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00

8
八、社会保障和就业支出 36 105.48

9
九、卫生健康支出 37 34.86

10
十、节能环保支出 38 0.00

11
十一、城乡社区支出 39 0.98

12
十二、农林水支出 40 0.00

13
十三、交通运输支出 41 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商业服务业等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地区支出 45 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 1.24

20
二十、粮油物资储备支出 48 0.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00

22
二十二、其他支出 50 5.87

23

51
本年收入合计 24 10,619.80 本年支出合计 52 10,619.80
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00

27

55
总计 28 10,619.80 总计 56 10,619.80
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  收入决算表











公开02表
部门:天水市教育局(本级)




金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 10,619.80 10,318.14 0.00 301.66 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 10,471.37 10,169.71 0.00 301.66 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 1,591.47 1,289.81 0.00 301.66 0.00 0.00 0.00
2050101   行政运行 757.18 757.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 834.29 532.63 0.00 301.66 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 713.00 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 713.00 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 969.40 969.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 149.01 149.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 820.39 820.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 7,197.50 7,197.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 7,197.50 7,197.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 105.48 105.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 56.64 56.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 25.64 25.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 10.94 10.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 20.06 20.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 48.85 48.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 48.85 48.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 34.86 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 34.86 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 34.86 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901   2129901 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22902 年初预留 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290200   年初预留 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表










公开03表
部门:天水市教育局(本级)



金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,619.80 3,519.80 7,100.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 10,471.37 3,371.37 7,100.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 1,591.47 1,591.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101   行政运行 757.18 757.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 834.29 834.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 713.00 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 713.00 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 969.40 969.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 149.01 149.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 820.39 820.39 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 7,197.50 97.50 7,100.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 7,197.50 97.50 7,100.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 105.48 105.48 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 56.64 56.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 25.64 25.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 10.94 10.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 20.06 20.06 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 48.85 48.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 48.85 48.85 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 34.86 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 34.86 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 34.86 34.86 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901   2129901 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00
22902 年初预留 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2290200   年初预留 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:天水市教育局(本级)



金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 10,318.14 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 10,169.71 10,169.71 0.00

6
六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 37 105.48 105.48 0.00

9
九、卫生健康支出 38 34.86 34.86 0.00

10
十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 40 0.98 0.98 0.00

12
十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 1.24 1.24 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00

22
二十二、其他支出 51 5.87 5.87 0.00

23

52


本年收入合计 24 10,318.14 本年支出合计 53 10,318.14 10,318.14 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00
55


二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00
56



28

57


总计 29 10,318.14 总计 58 10,318.14 10,318.14 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:天水市教育局(本级)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 10,318.14 3,218.14 7,100.00
205 教育支出 10,169.71 3,069.71 7,100.00
20501 教育管理事务 1,289.81 1,289.81 0.00
2050101   行政运行 757.18 757.18 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 532.63 532.63 0.00
20502 普通教育 713.00 713.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 713.00 713.00 0.00
20503 职业教育 969.40 969.40 0.00
2050302   中专教育 149.01 149.01 0.00
2050399   其他职业教育支出 820.39 820.39 0.00
20599 其他教育支出 7,197.50 97.50 7,100.00
2059999   其他教育支出 7,197.50 97.50 7,100.00
208 社会保障和就业支出 105.48 105.48 0.00
20805 行政事业单位离退休 56.64 56.64 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 25.64 25.64 0.00
2080502   事业单位离退休 10.94 10.94 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 20.06 20.06 0.00
20808 抚恤 48.85 48.85 0.00
2080801   死亡抚恤 48.85 48.85 0.00
210 卫生健康支出 34.86 34.86 0.00
21004 公共卫生 34.86 34.86 0.00
2100409   重大公共卫生专项 34.86 34.86 0.00
212 城乡社区支出 0.98 0.98 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.98 0.98 0.00
2129901   2129901 0.98 0.98 0.00
221 住房保障支出 1.24 1.24 0.00
22102 住房改革支出 1.24 1.24 0.00
2210203   购房补贴 1.24 1.24 0.00
229 其他支出 5.87 5.87 0.00
22902 年初预留 3.10 3.10 0.00
2290200   年初预留 3.10 3.10 0.00
22999 其他支出 2.77 2.77 0.00
2299901   其他支出 2.77 2.77 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表
部门:天水市教育局(本级)



金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 669.39 302 商品和服务支出 1,314.29 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 334.93 30201   办公费 84.86 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 270.31 30202   印刷费 10.20 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 29.27 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 5.35
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 14.82 30205   水费 0.20 31002   办公设备购置 5.35
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206   电费 4.47 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 20.06 30207   邮电费 3.88 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 9.61 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 5.91 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 119.41 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 9.31 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 18.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 6.16 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,229.12 30215   会议费 75.97 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 11.23 30216   培训费 744.18 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 1.54 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 46.29 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 48.85 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 24.00 30225   专用燃料费 27.06 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 19.92 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 39.13 39906   赠与 0.00
30308   助学金 969.40 30228   工会经费 6.53 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 158.94 30229   福利费 9.37 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 4.53 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 16.71 30239   其他交通费用 60.75





30240   税金及附加费用 0.00





30299   其他商品和服务支出 7.00


人员经费合计 1,898.51 公用经费合计 1,319.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表
部门:天水市教育局(本级)




金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15.84 9.31 4.53 0.00 4.53 2.00 15.38 9.31 4.53 0.00 4.53 1.54
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表
部门:天水市教育局(本级)



金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  
关闭窗口