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天水市教育科学研究所2019年度部门决算公开
2020-09-14    阅读:  
 索 引 号  13914928L/2020-04011  发布机构   公开日期  2020-09-14
 文  号   主题分类   失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期  2020-09-14
 组配分类    公开方式  主动公开
索引号: 13914928L/2020-04011
发布机构:
公开日期: 2020-09-14
公开范围: 公开
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生效日期: 2020-09-14
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公开方式: 主动公开

天水市教育科学研究所2019年度部门决算公开

  一、单位基本概况

  (一)主要职能职责

  开展教育科学研究工作,总结推广教学和教改先进经验。

  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)

  天水市教育科学研究所是天水市教育局直属的财政补助事业单位,编制22人,年末在职实有职工21人,退休14人,经费来源主要是财政补助收入。

  二、天水市教育科学研究所2019年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况

  2019年度,收入总计为270.35万元,较2018年度决算数据减少7.33万元,下降2.7%。其中:

  1.财政拨款收入270.35万元,为一般公共预算财政拨款收支资金,占收入总计的100%。较2018 年度决算数减少7.33万元,下降2.7%,主要原因是退休人员退休费转入社保发放所致。

  2.上级补助收入0万元。较2018 年度决算数增加0万元,增长0%。

  3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数增加0万元,增长0%。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数增加0万元,增长0%。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加0万元,增长0%。

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算增加0万元,增长0%。

  (二)支出决算情况

  2019年度,本单位支出为270.35万元,较2018年度决算数据减少7.33万元,下降2.7%。其中:

  基本支出270.35万元,占100%,较2018 年度决算数减少7.33万元,下降2.7%,主要原因是退休人员退休费转入社保发放所致。

  项目支出0万元,占0%,较2018 年度决算数增加0万元,增长0%。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2019年度,本单位财政拨款收入总计270.35万元,与上年相比

  减少7.33万元,下降2.7%。其中:一般公共预算财政拨款收入270.35万元,与上年相比减少7.33万元,下降2.7%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  2019年度,本单位一般公共预算财政拨款支出总计270.35万元,与上年相比减少7.33万元,下降2.7%;完成年初预算100.7%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资正常晋升薪级等所致。其中:

  1.一般公共服务支出270.35万元,占100%,主要用于教育支出258.53万元,社会保障与就业支出11.82万元,完成年初预算100.7%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资正常晋升等所致。

  2.公共安全支出0万元,占0%。

  3.教育支出258.53万元,占95.63%,主要用于发放人员工资和日常公用经费,完成年初预算107%,决算数大于预算数的主要原因人员工资正常晋升等所致。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  本单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出270.35万元,其中:

  1.人员经费246.28万元,较上年减少11.3万元,主要原因是上年度发放退休费及工资调标增资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.日常公用经费24.08万元,较上年增加3.99万元,主要原因是“三公”经费中的因公出境费和公务用车运行维护费增加所致。

  公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、2019年“三公”经费支出决算说明

  2019年“三公经费”预算3.59万元,决算3.59万元,完成年初预算100%。与上年同期相比增加2.06万元,增长135.6%;增加的主要原因:

  1.因公出国(境)经费支出情况

  2019年我单位因公出境费用1.59万元。较上年增加1.59万元,上年为0元,变动原因为:本年度有1人因公出境。

  因公出境组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的境团组1个,增加1.59万元。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2019年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆,公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%,2019年本单位车均购置费0元。

  2019年我单位公务用车运行费2万元,较上年增加0.47万元,增长31.28%,变动原因为:公务车辆年久进行维修保养,2019年本单位车均维护费2元。

  3.公务接待费用支出情况

  2019年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元,2019年本单位人均接待费0万元。

  六、机关运行经费支出情况

  本单位2019年度机关运行经费支出0万元,比 2018年增加(减少)0万元。

  七、政府采购支出情况

  本单位2019年度政府采购支出总额2.37万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。涉及一般公共预算支出0万元。

  十、相关专业名词解释

  1.财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位

  购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表
部门:天水市教育科学研究所金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入1270.35一、一般公共服务支出290.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
五、经营收入50.00五、教育支出33258.53
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
七、其他收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出350.00
8八、社会保障和就业支出3611.82
9九、卫生健康支出370.00
10十、节能环保支出380.00
11十一、城乡社区支出390.00
12十二、农林水支出400.00
13十三、交通运输支出410.00
14十四、资源勘探信息等支出420.00
15十五、商业服务业等支出430.00
16十六、金融支出440.00
17十七、援助其他地区支出450.00
18十八、自然资源海洋气象等支出460.00
19十九、住房保障支出470.00
20二十、粮油物资储备支出480.00
21二十一、灾害防治及应急管理支出490.00
22二十二、其他支出500.00
2351
本年收入合计24270.35本年支出合计52270.35
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余260.00年末结转和结余540.00
2755
总计28270.35总计56270.35
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                                   公开02表

部门:天水市教育科学研究所                                                                     金额单位:万元 

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计270.35270.350.000.000.000.000.00
205教育支出258.53258.530.000.000.000.000.00
20501教育管理事务253.53253.530.000.000.000.000.00
2050199  其他教育管理事务支出253.53253.530.000.000.000.000.00
20599其他教育支出5.005.000.000.000.000.000.00
2059999  其他教育支出5.005.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出11.8211.820.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休11.8211.820.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休9.669.660.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.162.160.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                                   公开03表

部门:天水市教育科学研究所                                                                     金额单位:万元 

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计270.35270.350.000.000.000.00
205教育支出258.53258.530.000.000.000.00
20501教育管理事务253.53253.530.000.000.000.00
2050199  其他教育管理事务支出253.53253.530.000.000.000.00
20599其他教育支出5.005.000.000.000.000.00
2059999  其他教育支出5.005.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出11.8211.820.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休11.8211.820.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休9.669.660.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.162.160.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                   公开04表

部门:天水市教育科学研究所                                                                     金额单位:万元 

收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款1270.35一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
3三、国防支出320.000.000.00
4四、公共安全支出330.000.000.00
5五、教育支出34258.53258.530.00
6六、科学技术支出350.000.000.00
7七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00
8八、社会保障和就业支出3711.8211.820.00
9九、卫生健康支出380.000.000.00
10十、节能环保支出390.000.000.00
11十一、城乡社区支出400.000.000.00
12十二、农林水支出410.000.000.00
13十三、交通运输支出420.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
15十五、商业服务业等支出440.000.000.00
16十六、金融支出450.000.000.00
17十七、援助其他地区支出460.000.000.00
18十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00
19十九、住房保障支出480.000.000.00
20二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
21二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00
22二十二、其他支出510.000.000.00
2352
本年收入合计24270.35本年支出合计53270.35270.350.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.0055
二、政府性基金预算财政拨款270.0056
2857
总计29270.35总计58270.35270.350.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                              公开05表

部门:天水市教育科学研究所                                                  金额单位:万元  

项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计270.35270.350.00
205教育支出258.53258.530.00
20501教育管理事务253.53253.530.00
2050199  其他教育管理事务支出253.53253.530.00
20599其他教育支出5.005.000.00
2059999  其他教育支出5.005.000.00
208社会保障和就业支出11.8211.820.00
20805行政事业单位离退休11.8211.820.00
2080502  事业单位离退休9.669.660.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.162.160.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                      公开06表

部门:天水市教育科学研究所                                                                                        金额单位:万元  

人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出196.61302商品和服务支出24.08307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资100.5130201  办公费1.4930701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴34.2230202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金9.6630203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资48.3430205  水费0.1631002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206  电费0.2331003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费2.1630207  邮电费0.1431005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费1.7230211  差旅费7.3131008  物资储备0.00
30113  住房公积金0.0030212  因公出国(境)费用1.5931009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助49.6730215  会议费0.4631012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费4.0231013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费2.3831021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助7.8030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.16399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费1.7339907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金40.0130229  福利费2.4139908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助1.8630239  其他交通费用0.00
30240  税金及附加费用0.00
30299  其他商品和服务支出0.00
人员经费合计246.28公用经费合计24.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                               公开07表

部门:天水市教育科学研究所                                                  金额单位:万元  

预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
3.591.592.000.002.000.003.591.592.000.002.000.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                公开08表

部门:天水市教育科学研究所                                                  金额单位:万元  

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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