一、单位基本概况
(一)主要职能职责
1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。
2、承办市本级两区规划区范围内国有土地上的不动产登记工作,建立不动产统一登记工作协调制度,推动房地历史存量数据整理与信息化。
3、负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程。
4、负责市本级不动产登记统计、分析,依法提供不动产查询服务。
5、负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份,以及不动产登记档案的收集、整理、归档和利用工作。
6、负责市本级不动产平台建设、整合建库、汇交和共享、业务办理和信息化建设工作。
7、完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
1、机构人员情况:我单位事业编制人数28人,实有人数21人,其中:事业管理人员17人, 工勤人员4人。
2、当年机构无增减变动,人员增加3人。
二、天水市不动产登记事务中心2018年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况
2018年度,收入总计为1408.98万元,较2017年度决算数据增加1283.59万元,增长1023.68%。其中:
1.财政拨款收入1408.98万元,为财政拨款资金,占收入总计的100%。较2017 年度决算数增加1283.59万元,增长1023.68%,主要原因是:(1)当年投资建设了秦州、麦积不动产服务大厅,两处办证大厅装修建设支出较大;(2)不动产信息系统平台建设经费支出数额较大;(3)不动产数据整合经费支出数额较大;(4)工资调标等政策性调标增资。
(二)支出决算情况
2018年度,天水市不动产登记事务中心支出为1299.4万元,较2017年度决算数据增加1174.01万元,增长936.29%。其中:
基本支出1299.4万元,占100%,较2017 年度决算数增加1174.01万元,增长936.29%,主要原因是:(1)当年投资建设了秦州、麦积不动产服务大厅,两处办证大厅装修建设支出较大;(2)不动产信息系统平台建设经费支出数额较大;(3)不动产数据整合经费支出数额较大;(4)工资调标等政策性调标增资。
(三)财政拨款收入决算情况
2018年度,天水市不动产登记事务中心财政拨款收入总计1408.98万元,与上年相比增加1283.59万元,增长1023.68%。其中:一般公共预算财政拨款收入744.57万元,与上年相比增加647.42万元,增长666.41%;政府性基金预算财政拨款收入664.41万元,与上年相比增加636.18万元,增长2253.56%。主要原因是:(1)当年投资建设了秦州、麦积不动产服务大厅,两处办证大厅装修建设支出较大;(2)不动产信息系统平台建设经费支出数额较大;(3)不动产数据整合经费支出数额较大;(4)工资调标等政策性调标增资。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度,天水市不动产登记事务中心一般公共预算财政拨款支出总计704.99万元,与上年相比增加607.84万元,增长625.67%。主要原因是:(1)当年投资建设了秦州、麦积不动产服务大厅,两处办证大厅装修建设支出较大;(2)不动产信息系统平台建设经费支出数额较大;(3)不动产数据整合经费支出数额较大;(4)工资调标等政策性调标增资。其中:国土海洋气象等支出704.99万元,占100%,主要用于人员经费和日常公用经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市不动产登记事务中心2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出704.99万元,其中:
1.人员经费168.82万元,较上年增加77.95万元,主要原因是人员职务变动、工资调标等政策性调标增资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费536.17万元,较上年增加529.89万元,主要原因是:(1)当年投资建设了秦州、麦积不动产服务大厅,两处办证大厅装修建设支出较大;(2)不动产信息系统平台建设经费支出数额较大;(3)不动产数据整合经费支出数额较大;
公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算100%。与上年同期相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
1.因公出国(境)经费支出情况
2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2018年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费用支出情况
2018年我单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元,2018年本单位人均接待费0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出0万元,比 2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况
无。
十、相关专业名词解释
例如:
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位
购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:天水市不动产登记事务中心 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,408.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 594.41 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 704.99 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
| 22 | 49 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 1,408.98 | 本年支出合计 | 50 | 1,299.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
| 年初结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 52 | 109.59 | |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 1,408.98 | 总计 | 54 | 1,408.99 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:天水市不动产登记事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,408.98 | 1,408.98 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 664.41 | 664.41 | |||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 664.41 | 664.41 | |||||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 664.41 | 664.41 | |||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 744.57 | 744.57 | |||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 744.57 | 744.57 | |||||||
| 2200150 | 事业运行 | 744.57 | 744.57 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:天水市不动产登记事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,299.40 | 1,299.40 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 594.41 | 594.41 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 594.41 | 594.41 | ||||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 594.41 | 594.41 | ||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 704.99 | 704.99 | ||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 704.99 | 704.99 | ||||||
| 2200150 | 事业运行 | 704.99 | 704.99 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:天水市不动产登记事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 744.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 664.41 | 二、外交支出 | 29 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 594.41 | 594.41 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 704.99 | 704.99 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
| 本年收入合计 | 22 | 1,408.98 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 本年支出合计 | 51 | 1,299.40 | 704.99 | 594.41 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 109.59 | 39.59 | 70.00 | |
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 1,408.98 | 总计 | 54 | 1,408.98 | 744.57 | 664.41 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:天水市不动产登记事务中心 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 704.99 | 704.99 | ||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 704.99 | 704.99 | |||
| 22001 | 国土资源事务 | 704.99 | 704.99 | |||
| 2200150 | 事业运行 | 704.99 | 704.99 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位:天水市不动产登记事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 132.78 | 302 | 商品和服务支出 | 137.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.00 | 30201 | 办公费 | 7.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.59 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 4.77 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 398.21 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 1.52 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.37 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 2.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 398.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.47 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 115.83 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.42 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.04 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.94 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 5.09 | 399 | 其他支出 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30309 | 奖励金 | 36.04 | 30229 | 福利费 | 1.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 31201 | 资本金注入 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
| 31204 | 费用补贴 | |||||||
| 31205 | 利息补贴 | |||||||
| 31299 | 其他对企业补助 | |||||||
| 人员经费合计 | 168.82 | 公用经费合计 | 536.17 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:天水市不动产登记事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:天水市不动产登记事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 664.41 | 594.41 | 594.41 | 70 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 664.41 | 594.41 | 594.41 | 70 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 664.41 | 594.41 | 594.41 | 70 | ||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 664.41 | 594.41 | 594.41 | 70 | ||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
|
主办单位:天水市人民政府办公室 承办单位:天水市自然资源局
地址:天水市秦州区岷山路650号天水市自然资源局
邮编:741000 备案编号:陇ICP备05001007号-1
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