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  • 发布时间: 2019-09-29

天水市自然资源局2018年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

(一)主要职能

天水市自然资源局主要职能为:一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;二是负责自然资源调查监测评价、统一确权登记工作,负责自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作;三是负责建立空间规划体系并监督实施,负责统筹国土空间生态修复,组织实施最严格的耕地保护制度,管理地质勘查相关工作;四是负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施;五是负责矿产资源管理、测绘地理信息管理等工作。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

天水市自然资源局2018年度部门决算为汇总决算,含天水市自然资源局本级及下属的天水市自然资源局秦州分局、麦积分局、天水经济技术开发区分局及天水市土地收购储备中心、天水市地质灾害应急中心、天水市测绘地理信息局、天水市地质博物馆、天水市地热资源管理办公室、天水市土地开发整理中心、天水市城建土地收购储备中心、天水市交通土地收购储备中心等12家单位。2018年底,我局行政编制50人,事业编制324人。年末实有人数行政50人,事业179人,参公34人,退休人员54人。

二、天水市自然资源局2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2018年度收入总计为42519.81万元,其中:

1.财政拨款收入42519.81万元,较2017 年度决算数减少124.53万元,下降0.29%,减少的主要原因是部分项目的实施竣工验收。

2.上年结转和结余3035.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括一般财政拨款结转和结余,也包括项目支出结转和结余。

(二)支出决算情况

2018年度单位支出为44027.88万元。其中:基本支出6615.08万元,较2017年度决算数增加1743.13万元,增长35.78%,主要新增加土地资源调查,征地和拆迁补偿,土地资源利用与保护工作,年内增人增资和工资正常晋升等原因;项目支出37412.81万元,较2017 年度决算数增加1787.86万元,增长5%,主要是天水市土地收购储备中心征地补偿资金较2017年有增加。

(三)财政拨款收入决算情况

2018年度天水市自然资源局财政拨款收入总计42519.81万元,与上年相比减少124.53万元,下降0.29%,主要原因为单位厉行节俭,压缩一般性支出,其中:一般公共预算财政拨款收入3393.97万元,与上年相比减少372.65万元,减少9.9%,主要原因是单位压缩一般性支出;政府性基金预算财政拨款收入39125.84万元,与上年相比增加248.12万元,增长0.63%,主要原因是土地储备业务量增加,致使该资金上涨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度,天水市自然资源局一般公共预算财政拨款支出总计4273.67万元,与上年相比增加 607.44万元,增长16.6%。其中:

1.一般公共服务支出2万元,主要用于单位正常运行办公费用。

2.社会保障就业支出198.45万元,主要用于离退休干部取暖费,退休公用经费,抚恤金等支出。

3.城乡社区支出0.8万元。

4.住房保障支出2.33万元。

5.年初预留2.9万元。

6.国土海洋气象等支出4067.19万元,主要用于国土资源利用与保护地质灾害防治行政事业运行等方面工作。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市自然资源局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出4273.66万元。

1.人员经费2018.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助,退休费、抚恤金奖励金等支出。

2.日常公用经费2255.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算8.4万元,决算2.35万元,完成年初预算28%,决算数小于预算数的主要原因:公车改革后,单位无公务用车。

1.因公出国(境)经费支出情况

2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。

2018年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费2.35万元,较上年增加(减少)0.04万元,减少1.6%,公务接待共18批次,接待人次162人,与上年基本持平。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出1452.97万元。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额802.09万元,其中:政府采购货物支出802.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。)。

八、国有资产占用情况

2018年度,资产总额为2901.57万元。其中:土地房屋构筑物631.27万元,通用设备403.85万元,专用设备13.1万元,家具、用具等134.96万元,无形资产1718.39万元。

九、预算绩效情况

2018年本单位没有一般公共预算项目支出,未进行预算绩效管理。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


收入支出决算总表            
公开01表            
部门:天水市国土资源局(本级)             金额单位:万元            
收入             支出            
项目             行次             金额             项目             行次             金额            
栏次             1             栏次             2            
一、财政拨款收入             1             42,519.81             一、一般公共服务支出             28             2.00            
二、上级补助收入             2             0.00             二、外交支出             29             0.00            
三、事业收入             3             0.00             三、国防支出             30             0.00            
四、经营收入             4             0.00             四、公共安全支出             31             0.00            
五、附属单位上缴收入             5             0.00             五、教育支出             32             0.00            
六、其他收入             6             0.00             六、科学技术支出             33             0.00            
7             七、文化体育与传媒支出             34             0.00            
8             八、社会保障和就业支出             35             198.45            
9             九、医疗卫生与计划生育支出             36             0.00            
10             十、节能环保支出             37             0.00            
11             十一、城乡社区支出             38             39,755.02            
12             十二、农林水支出             39             0.00            
13             十三、交通运输支出             40             0.00            
14             十四、资源勘探信息等支出             41             0.00            
15             十五、商业服务业等支出             42             0.00            
16             十六、金融支出             43             0.00            
17             十七、援助其他地区支出             44             0.00            
18             十八、国土海洋气象等支出             45             4,067.19            
19             十九、住房保障支出             46             2.33            
20             二十、粮油物资储备支出             47             0.00            
21             二十一、其他支出             48             2.90            
22             49            
本年收入合计             23             42,519.81             本年支出合计             50             44,027.88            
用事业基金弥补收支差额             24             0.00             结余分配             51             0.00            
年初结转和结余             25             3,035.85             年末结转和结余             52             1,527.78            
26             53            
总计             27             45,555.66             总计             54             45,555.66            
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。            


收入决算表            
公开02表            
部门:天水市国土资源局(本级)             金额单位:万元            
项目             本年收入合计             财政拨款收入             上级补助收入             事业收入             经营收入             附属单位上缴收入             其他收入            
功能分类科目编码             科目名称            
栏次             1             2             3             4             5             6             7            
合计             42,519.81             42,519.81             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
201             一般公共服务支出             2.00             2.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
20113             商贸事务             2.00             2.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2011308               招商引资             2.00             2.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
208             社会保障和就业支出             198.45             198.45             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
20805             行政事业单位离退休             129.48             129.48             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2080501               归口管理的行政单位离退休             123.60             123.60             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2080502               事业单位离退休             5.88             5.88             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
20808             抚恤             68.97             68.97             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2080801               死亡抚恤             68.97             68.97             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
212             城乡社区支出             39,126.64             39,126.64             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
21208             国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出             36,773.17             36,773.17             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2120801               征地和拆迁补偿支出             608.61             608.61             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2120802               土地开发支出             265.90             265.90             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2120803               城市建设支出             32,000.00             32,000.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2120805               补助被征地农民支出             2,797.32             2,797.32             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2120806               土地出让业务支出             1,101.33             1,101.33             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
21210             国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出             1,202.68             1,202.68             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2121099               其他国有土地收益基金支出             1,202.68             1,202.68             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
21213             城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出             1,150.00             1,150.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2121399               其他城市基础设施配套费安排的支出             1,150.00             1,150.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
21299             其他城乡社区支出             0.80             0.80             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2129999               其他城乡社区支出             0.80             0.80             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
220             国土海洋气象等支出             3,187.50             3,187.50             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
22001             国土资源事务             3,187.50             3,187.50             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200101               行政运行             2,242.70             2,242.70             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200102               一般行政管理事务             80.00             80.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200105               土地资源调查             192.00             192.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200110               国土整治             30.00             30.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200150               事业运行             592.80             592.80             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200199               其他国土资源事务支出             50.00             50.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
221             住房保障支出             2.33             2.33             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
22102             住房改革支出             2.33             2.33             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2210203               购房补贴             2.33             2.33             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
229             其他支出             2.90             2.90             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
22902             年初预留             2.90             2.90             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2290200               年初预留             2.90             2.90             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。            

支出决算表            
公开03表            
部门:天水市国土资源局(本级)             金额单位:万元            
项目             本年支出合计             基本支出             项目支出             上缴上级支出             经营支出             对附属单位补助支出            
功能分类科目编码             科目名称            
栏次             1             2             3             4             5             6            
合计             44,027.88             6,615.08             37,412.81             0.00             0.00             0.00            
201             一般公共服务支出             2.00             2.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
20113             商贸事务             2.00             2.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2011308               招商引资             2.00             2.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
208             社会保障和就业支出             198.45             198.45             0.00             0.00             0.00             0.00            
20805             行政事业单位离退休             129.48             129.48             0.00             0.00             0.00             0.00            
2080501               归口管理的行政单位离退休             123.60             123.60             0.00             0.00             0.00             0.00            
2080502               事业单位离退休             5.88             5.88             0.00             0.00             0.00             0.00            
20808             抚恤             68.97             68.97             0.00             0.00             0.00             0.00            
2080801               死亡抚恤             68.97             68.97             0.00             0.00             0.00             0.00            
212             城乡社区支出             39,755.02             2,342.21             37,412.81             0.00             0.00             0.00            
21208             国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出             37,028.90             2,341.41             34,687.48             0.00             0.00             0.00            
2120801               征地和拆迁补偿支出             1,840.73             1,232.12             608.61             0.00             0.00             0.00            
2120802               土地开发支出             343.72             77.81             265.90             0.00             0.00             0.00            
2120803               城市建设支出             31,015.65             0.00             31,015.65             0.00             0.00             0.00            
2120805               补助被征地农民支出             2,797.32             0.00             2,797.32             0.00             0.00             0.00            
2120806               土地出让业务支出             1,031.48             1,031.48             0.00             0.00             0.00             0.00            
21210             国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出             1,202.68             0.00             1,202.68             0.00             0.00             0.00            
2121099               其他国有土地收益基金支出             1,202.68             0.00             1,202.68             0.00             0.00             0.00            
21213             城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出             1,522.65             0.00             1,522.65             0.00             0.00             0.00            
2121301               城市公共设施             800.00             0.00             800.00             0.00             0.00             0.00            
2121399               其他城市基础设施配套费安排的支出             722.65             0.00             722.65             0.00             0.00             0.00            
21299             其他城乡社区支出             0.80             0.80             0.00             0.00             0.00             0.00            
2129999               其他城乡社区支出             0.80             0.80             0.00             0.00             0.00             0.00            
220             国土海洋气象等支出             4,067.19             4,067.19             0.00             0.00             0.00             0.00            
22001             国土资源事务             4,067.19             4,067.19             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200101               行政运行             2,242.90             2,242.90             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200102               一般行政管理事务             80.00             80.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200105               土地资源调查             192.00             192.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200106               土地资源利用与保护             701.00             701.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200110               国土整治             30.00             30.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200111               地质灾害防治             178.49             178.49             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200150               事业运行             592.80             592.80             0.00             0.00             0.00             0.00            
2200199               其他国土资源事务支出             50.00             50.00             0.00             0.00             0.00             0.00            
221             住房保障支出             2.33             2.33             0.00             0.00             0.00             0.00            
22102             住房改革支出             2.33             2.33             0.00             0.00             0.00             0.00            
2210203               购房补贴             2.33             2.33             0.00             0.00             0.00             0.00            
229             其他支出             2.90             2.90             0.00             0.00             0.00             0.00            
22902             年初预留             2.90             2.90             0.00             0.00             0.00             0.00            
2290200               年初预留             2.90             2.90             0.00             0.00             0.00             0.00            
注:本表反映部门本年度各项支出情况。            
财政拨款收入支出决算总表            
公开04表            
部门:天水市国土资源局(本级)             金额单位:万元            
收     入             支     出            
项目             行次             金额             项目             行次             合计             一般公共预算财政拨款             政府性基金预算财政拨款            
栏次             1             栏次             2             3             4            
一、一般公共预算财政拨款             1             3,393.97             一、一般公共服务支出             28             2.00             2.00             0.00            
二、政府性基金预算财政拨款             2             39,125.84             二、外交支出             29             0.00             0.00             0.00            
3             三、国防支出             30             0.00             0.00             0.00            
4             四、公共安全支出             31             0.00             0.00             0.00            
5             五、教育支出             32             0.00             0.00             0.00            
6             六、科学技术支出             33             0.00             0.00             0.00            
7             七、文化体育与传媒支出             34             0.00             0.00             0.00            
8             八、社会保障和就业支出             35             198.45             198.45             0.00            
9             九、医疗卫生与计划生育支出             36             0.00             0.00             0.00            
10             十、节能环保支出             37             0.00             0.00             0.00            
11             十一、城乡社区支出             38             39,755.02             0.80             39,754.22            
12             十二、农林水支出             39             0.00             0.00             0.00            
13             十三、交通运输支出             40             0.00             0.00             0.00            
14             十四、资源勘探信息等支出             41             0.00             0.00             0.00            
15             十五、商业服务业等支出             42             0.00             0.00             0.00            
16             十六、金融支出             43             0.00             0.00             0.00            
17             十七、援助其他地区支出             44             0.00             0.00             0.00            
18             十八、国土海洋气象等支出             45             4,067.19             4,067.19             0.00            
19             十九、住房保障支出             46             2.33             2.33             0.00            
20             二十、粮油物资储备支出             47             0.00             0.00             0.00            
21             二十一、其他支出             48             2.90             2.90             0.00            
本年收入合计             22             42,519.81             二十二、债务还本支出             49             0.00             0.00             0.00            
年初财政拨款结转和结余             23             3,035.85             二十三、债务付息支出             50             0.00             0.00             0.00            
  一般公共预算财政拨款             24             925.77             本年支出合计             51             44,027.88             4,273.66             39,754.22            
  政府性基金预算财政拨款             25             2,110.08             年末财政拨款结转和结余             52             1,527.78             46.08             1,481.70            
26             53            
总计             27             45,555.66             总计             54             45,555.66             4,319.74             41,235.92            
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            
一般公共预算财政拨款支出决算表            
公开05表            
部门:天水市国土资源局(本级)             金额单位:万元            
项目             本年支出            
功能分类科目编码             科目名称             小计             基本支出             项目支出            
栏次             1             2             3            
合计             4,273.66             4,273.66             0.00            
201             一般公共服务支出             2.00             2.00             0.00            
20113             商贸事务             2.00             2.00             0.00            
2011308               招商引资             2.00             2.00             0.00            
208             社会保障和就业支出             198.45             198.45             0.00            
20805             行政事业单位离退休             129.48             129.48             0.00            
2080501               归口管理的行政单位离退休             123.60             123.60             0.00            
2080502               事业单位离退休             5.88             5.88             0.00            
20808             抚恤             68.97             68.97             0.00            
2080801               死亡抚恤             68.97             68.97             0.00            
212             城乡社区支出             0.80             0.80             0.00            
21299             其他城乡社区支出             0.80             0.80             0.00            
2129999               其他城乡社区支出             0.80             0.80             0.00            
220             国土海洋气象等支出             4,067.19             4,067.19             0.00            
22001             国土资源事务             4,067.19             4,067.19             0.00            
2200101               行政运行             2,242.90             2,242.90             0.00            
2200102               一般行政管理事务             80.00             80.00             0.00            
2200105               土地资源调查             192.00             192.00             0.00            
2200106               土地资源利用与保护             701.00             701.00             0.00            
2200110               国土整治             30.00             30.00             0.00            
2200111               地质灾害防治             178.49             178.49             0.00            
2200150               事业运行             592.80             592.80             0.00            
2200199               其他国土资源事务支出             50.00             50.00             0.00            
221             住房保障支出             2.33             2.33             0.00            
22102             住房改革支出             2.33             2.33             0.00            
2210203               购房补贴             2.33             2.33             0.00            
229             其他支出             2.90             2.90             0.00            
22902             年初预留             2.90             2.90             0.00            
2290200               年初预留             2.90             2.90             0.00            
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。            


一般公共预算财政拨款基本支出决算总表            
公开06表            
编制单位:天水市国土资源局(本级)             金额单位:万元            
科目编码             科目名称             决算数             科目编码             科目名称             决算数             科目编码             科目名称             决算数            
301             工资福利支出             1,289.61             302             商品和服务支出             1,452.97             307             债务利息及费用支出             0.00            
30101               基本工资             785.93             30201               办公费             546.75             30701               国内债务付息             0.00            
30102               津贴补贴             285.98             30202               印刷费             33.82             30702               国外债务付息             0.00            
30103               奖金             124.06             30203               咨询费             0.00             310             资本性支出             802.09            
30106               伙食补助费             0.00             30204               手续费             0.00             31001               房屋建筑物购建             0.00            
30107               绩效工资             0.00             30205               水费             1.10             31002               办公设备购置             700.68            
30108               机关事业单位基本养老保险缴费             0.00             30206               电费             47.90             31003               专用设备购置             101.41            
30109               职业年金缴费             0.00             30207               邮电费             58.36             31005               基础设施建设             0.00            
30110               职工基本医疗保险缴费             0.00             30208               取暖费             11.50             31006               大型修缮             0.00            
30111               公务员医疗补助缴费             0.00             30209               物业管理费             0.00             31007               信息网络及软件购置更新             0.00            
30112               其他社会保障缴费             0.00             30211               差旅费             205.02             31008               物资储备             0.00            
30113               住房公积金             0.00             30212               因公出国(境)费用             0.00             31009               土地补偿             0.00            
30114               医疗费             0.00             30213               维修(护)费             11.45             31010               安置补助             0.00            
30199               其他工资福利支出             93.65             30214               租赁费             33.31             31011               地上附着物和青苗补偿             0.00            
303             对个人和家庭的补助             728.99             30215               会议费             0.00             31012               拆迁补偿             0.00            
30301               离休费             0.00             30216               培训费             29.09             31013               公务用车购置             0.00            
30302               退休费             131.81             30217               公务招待费             2.35             31019               其他交通工具购置             0.00            
30303               退职(役)费             0.00             30218               专用材料费             0.00             31021               文物和陈列品购置             0.00            
30304               抚恤金             71.00             30224               被装购置费             0.00             31022               无形资产购置             0.00            
30305               生活补助             0.00             30225               专用燃料费             0.00             31099               其他资本性支出             0.00            
30306               救济费             0.00             30226               劳务费             19.88             399             其他支出             0.00            
30307               医疗费补助             0.00             30227               委托业务费             404.41             39906               赠与             0.00            
30308               助学金             0.00             30228               工会经费             12.45             39907               国家赔偿费用支出             0.00            
30309               奖励金             526.18             30229               福利费             3.30             39908               对民间非营利组织和群众性自治组织补贴             0.00            
30310               个人农业生产补贴             0.00             30231               公务用车运行维护费             0.00             39999               其他支出             0.00            
30399               其他对个人和家庭的补助支出             0.00             30239               其他交通费用             32.27             312             对企业补助             0.00            
30240               税金及附加费用             0.00             31201               资本金注入             0.00            
30299               其他商品和服务支出             0.00             31203               政府投资基金股权投资             0.00            
31204               费用补贴             0.00            
31205               利息补贴             0.00            
31299               其他对企业补助             0.00            
人员经费合计             2,018.60             公用经费合计             2,255.06            
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。            


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
公开07表            
部门:天水市国土资源局(本级)             金额单位:万元            
预算数             决算数            
合计             因公出国(境)费             公务用车购置及运行费             公务接待费             合计             因公出国(境)费             公务用车购置及运行费             公务接待费            
小计             公务用车购置费             公务用车运行费             小计             公务用车购置费             公务用车运行费            
1             2             3             4             5             6             7             8             9             10             11             12            
8.40             0.00             5.70             0.00             5.70             2.70             2.35             0.00             0.00             0.00             0.00             2.35            
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。            

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            
公开08表            
部门:天水市国土资源局(本级)             金额单位:万元            
项目             年初结转和结余             本年收入             本年支出             年末结转和结余            
功能分类科目编码             科目名称             小计             基本支出             项目支出            
栏次             1             2             3             4             5             6            
合计             2,110.08             39,125.84             39,754.22             2,341.41             37,412.81             1,481.70            
212             城乡社区支出             2,110.08             39,125.84             39,754.22             2,341.41             37,412.81             1,481.70            
21208             国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出             1,310.08             36,773.17             37,028.90             2,341.41             34,687.48             1,054.35            
2120801               征地和拆迁补偿支出             1,232.12             608.61             1,840.73             1,232.12             608.61             0.00            
2120802               土地开发支出             77.81             265.90             343.72             77.81             265.90             0.00            
2120803               城市建设支出             0.00             32,000.00             31,015.65             0.00             31,015.65             984.35            
2120805               补助被征地农民支出             0.00             2,797.32             2,797.32             0.00             2,797.32             0.00            
2120806               土地出让业务支出             0.15             1,101.33             1,031.48             1,031.48             0.00             70.00            
21210             国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出             0.00             1,202.68             1,202.68             0.00             1,202.68             0.00            
2121099               其他国有土地收益基金支出             0.00             1,202.68             1,202.68             0.00             1,202.68             0.00            
21213             城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出             800.00             1,150.00             1,522.65             0.00             1,522.65             427.35            
2121301               城市公共设施             800.00             0.00             800.00             0.00             800.00             0.00            
2121399               其他城市基础设施配套费安排的支出             0.00             1,150.00             722.65             0.00             722.65             427.35            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。            




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