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  • 发布时间: 2021-09-30

天水市自然资源局(汇总)2020年度部门决算

一、单位基本概况

(一)主要职能

天水市自然资源局主要职能为:一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;二是负责自然资源调查监测评价、统一确权登记工作,负责自然资源资产有偿使用、合理开发利用工作;三是负责建立空间规划体系并监督实施,负责统筹国土空间生态修复,组织实施最严格的耕地保护制度,管理地质勘查相关工作;四是负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划、防护标准和年度防治方案并指导实施;五是负责矿产资源管理、测绘地理信息管理等工作。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

天水市自然资源局2020年度部门决算为汇总决算,含天水市自然资源局本级及下属的天水市自然资源局秦州分局、麦积分局、市国土资源执法监察支队、天水经济技术开发区分局、天水市土地收购储备中心、天水市地质灾害应急中心、天水市地质博物馆、天水市地理地热信息中心、天水市土地开发整理中心、天水市城建土地收购储备中心、天水市交通土地收购储备中心、天水市不动产登记中心等13家单位。2020年底,我局行政编制58人,事业编制316人。年末实有人数行政53人,事业231人,参公67人,离退休人员68人。

二、天水市自然资源局2020年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2020年度收入总计为248757.36万元,其中:

1.财政拨款收入248757.36万元,较2019 年度决算数增加158110.19万元,上涨174.42%,增加的主要原因是为了促进地方经济发展,全市的土地储备量不断增大。

2.上年结转和结余803.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括一般财政拨款结转和结余,也包括项目支出结转和结余。

(二)支出决算情况

2020年度单位支出为248757.36万元。其中:基本支出8022.62万元,较2019年度决算数增加1909.55万元,增加率为31.24%,主要增长原因为机关2020年支付历年规划编制费和土地评估费。项目支出232063.94万元,较2019年度决算数增加146301.54万元,增长170.59%,主要是天水市土地收购储备中心征地补偿资金较2019年有增加。

(三)财政拨款收入决算情况

2020年度天水市自然资源局财政拨款收入总计248757.36万元,与上年相比增加158110.19万元,上涨174.42%%,主要原因是全市土地收购储备业务量较上年增加了近一倍,致使该资金上涨,其中:一般公共预算财政拨款收入33422.24万元,与上年相比增加24448.18万元,增加630.69%,主要原因为自然资源系统增人增资和工资的正常上涨,增加了岷山厂搬迁改造项目款;政府性基金预算财政拨款收入215335.12万元,与上年相比增加129572.72万元,增长151.08%,主要原因是全市土地收购储备业务量较上年增加了近二倍,致使该资金上涨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度,天水市自然资源局一般公共预算财政拨款支出总计24735.83万元,与上年相比增加20427.05万元,增加474.08%,主要原因为自然资源系统增人增资和工资的正常上涨,增加了岷山厂搬迁改造项目款。

1.一般公共服务支出12.98万元,主要用于单位正常运行办公费用。

2.社会保障就业支出420.23万元,主要用于离退休干部取暖费,退休公用经费,抚恤金等支出。

3.卫生健康支出188.02万元,主要为全系统职工医保费用等支出。

3.城乡社区支出3247.27万元,主要用于规划编制和土地评估支出。

5.资源勘探工业信息等支出15000万元,主要用于岷山厂搬迁改造项目。

6.自然资源海洋气象等支出4810.03万元,主要用于国土资源利用与保护地质灾害防治行政事业运行等方面工作。

7.住房保障支出253.76万元,主要用于职工住房公积金的缴纳和退休职工住房补贴支出。

7.灾害防治及应急管理支出803.54万元,主要用于地质灾害工作培训及防治。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5306.94万元,与上年相比增加1321.37万元,减少33.15%。

1.人员经费4383.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助,退休费、抚恤金奖励金等支出。

2.日常公用经费923.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算8.4万元,决算9.74万元,完成年初预算115.95%,决算数大于预算数的主要原因:秦州分局公务用车费用较上年有所增加;与上年相比基本增加0.03万元,增加0.3%,主要原因为2020年事业单位公务用车运行维护费增长。   

1.因公出国(境)经费支出情况

2020年我单位因公出国(境)费用0万元,因公出国团组数为0,人数为0,较上年无变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变化。

2020年我单位公务用车运行费8.17万元,较上年下降0.98万元单位厉行节俭,控制非必要用车。

2020年下属事业单位公务用车保有量为3辆,无新购车辆。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费1.57万元,较上年减少0.68万元,减少30%,公务接待共13批次,接待人次121人,与上年相比有所减少。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出754.59万元。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政采购支出总额20.89万元,(其中:政府采购货物支出20.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。)

八、国有资产占用情况

2020年度,资产总额为4102.11万元。其中:土地房屋构筑物559.22万元,通用设备,1309.01万元,专用设备54.50万元,家具、用具等195.95万元,无形资产1908.39万元。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2788.7万元,占一般公共预算项目支出总额的0.33%。共组织对国土空间规划、土地员工资及不动产房租、“数字天水”地理信息空间框架成果推广应用及平台运行维护费、地质灾害视频监控设施运行经费等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出766.70万元。

根据年初设定的绩效目标,4个项目自评评价等级为优秀。项目全年预算数为766.7万元,执行数为766.7万元,完成预算的100%。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件1:天水市自然资源局(汇总)2020年部门决算公开表

附件2:“数字天水”地理信息空间框架成果推广应运及平台运行维护费(政府性基金预算项目)

附件3:地质灾害视频监控设施运行经费(政府性基金预算项目)

附件4:天水市国土空间规划编制经费(政府性基金预算项目)

附件5:土地员工资及不动产房租



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