政府信息公开
| 天水市畜牧技术推广站2019年度部门决算公开 | ||||||||||||
| 2020-09-15 作者: 点击数: | ||||||||||||
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一、单位概况 (一)主要职能 (1)贯彻执行《畜牧法》和《草原法》; (2)负责畜牧、饲草科技推广和技术培训工作; (3)参与畜牧服务体系建设工作; (4)负责拟定畜牧、饲草产业发展规划、技术推广措施; (5)指导畜牧业、饲草新品种、新技术的引进推广和科研项目的管理工作; (6)负责全市畜牧、饲草业生产统计工作; (7)参与指导全市畜牧、饲草商品基地、龙头企业建设; (8)负责宣传畜牧业法规; (9)负责草业建设项目的实施和管理工作,指导草原保护、草原建设及草业资源开发工作。 (二)机构设置情况 我站属于天水市畜牧兽医局下属二级预算财政全额拨款事业单位,总编制数为17人,一套人马三块牌子(天水市畜牧技术推广站,天水市草原监理站,天水市种草工作站)。我站共有在职职工27人,离退休职工16人。 二、2019年度部门决算情况说明 (一)收入决算情况。2019年度,收入总计为386.88万元,其中: 1.财政拨款收入379.88 万元,为一般公共预算财政拨款资金。较2018年度决算数减少102.32万元,减少21.22%,主要原因是人员减少、项目经费减少。 2.上级补助收入4万元,为上级主管部门拨入的工作经费。较2019 年度决算数减少3万元,减少42.86%,主要是工作任务减小,上级主管部门拨入工作经费减少。 3.事业收入0.00万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。 4.其他收入3万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是其他单位投入的项目协作费。较2018 年度决算数减少1.4万元,减少31.82%。 5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0%。 6.上年结转和结余4.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。 (二)支出决算情况 2019年度,天水市畜牧技术推广站支出为387.26万元。其中: 基本支出324.75万元,较2018 年度决算数减少25.45万元,下降7.27%,主要人员减少,退休人员进入社保。 项目支出62.51万元,较2018 年度决算数减少164.67万元,下降72.49%,主要是项目收入减少,相关的支出也有所下降。 (三)财政拨款收入决算情况。 2019年度,财政拨款收入总计386.88万元,与上年相比 减少106.72万元,减少21.62%。其中:一般公共预算财政拨款收入379.88万元,与上年相比减少102.32万元,减少21.22%; 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。 2019年度,天水市畜牧技术推广站一般公共预算财政拨款支出总计387.26万元,与上年相比减少190.12万元,下降32.93%;完成年初预算100%,决算数小于预算数的主要原因人员减少,项目收入减少,相应的项目支出减少。其中: 1.科学技术支出7.72万元,主要用于技术研究与开发,完成年初预算100%。 2.社会保障和就业支出13.07万元,完成年初预算100%。 3.农林水支出366.47万元,主要用于在职人员工资、日常公用经费及项目支出,完成年初预算100%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,项目收入减少,相应的项目支出减少。 四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出324.75万元,其中:社会保障和就业支出13.07万元、农林水支出311.68万元。 1.人员经费301.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 2.日常公用经费22.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。 五、2019年“三公”经费支出决算说明 2019年“三公经费”预算2.60万元,决算2.60万元,完成年初预算100%。 1.因公出国(境)经费支出情况 2019年我单位因公出国(境)费用0.00万元。较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。 因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。 2.公务用车购置和运行费支出情况 2019年我单位公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。 2019年我单位公务用车运行费2.0万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。 3.公务接待费用支出情况 2019年本单位公务接待费0.6万元。其中国内公务接待共7批次,接待人次95人。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0.00万元。 六、机关运行经费支出情况 本单位2019年度机关运行经费支出0.00万元,比 2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。 七、政府采购支出情况 本单位2019年度政府采购支出总额4.04万元,其中:政府采购货物支出4.04万元。 八、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 九、预算绩效情况 十、相关专业名词解释 1.财政拨款收入:指中央、省、市财政当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。 4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
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