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预算决算

天水市招商局2024年部门预算公开情况说明

2024-08-23
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前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章,研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势,提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施,推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

(二)负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实,对目标责任进行年终考核,提出奖罚建议;指导各县区、市直有关部门招商引资工作;负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。

(三)负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册,牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料;协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

(四)负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证,负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

(五)负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动,承办重大节会招商推介和项目签约活动,负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报,负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

(六)负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法;负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见;协调抓好有关政策、措施的兑现落实;积极争取招商引资项目扶持资金。

(七)负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作,提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

(八)负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布,做好招商引资信息网络建设,开展网上项目推介和招商。

(九)负责全市引进外资工作;做好吸引外商投资项目的宣传推介;组织对外商投资项目洽谈、签约;做好外商投资项目的协调服务。

(十)负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。

(十一)负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作;负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。

(十二)负责协调全市投资环境建设工作;负责协调处理投资者及企业的投诉和举报,维护投资者权益。

(十三)负责指导和管理天水市投资企业协会的工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

天水市招商局系参照公务员法管理单位

全额拨款事业编制36名,内设机构8个,科级领导职数12名。内设机构分别为办公室,规划信息科、统计督查科、招商一科、招商二科、招商三科、协作交流科、代办服务科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2024年部门收入预算530.08万元(详见部门预算公开表1,2),比2023年预算增加68.91万元,增长14.94%。其中:一般公共预算财政拨款收入530.08万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2024年部门支出预算530.08万元(详见部门预算公开表3),比2023年预算增加68.91万元,增长14.94%。其中:基本支出490.08万元,占92.45%;项目支出40万元,占7.55%。按照政府支出功能科目分类统计(详见单位预算公开表4),主要是:

1.一般公共服务支出406.58万元;

2、社会保障和就业支出66.75万元;

3、卫生健康支出23.74万元;

4、住房保障支出33万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出530.08万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),比2023年预算增加68.91万元,增长14.94%,增长的主要原因是2024年人员增加、工资基数较上年增加,相应的人员工资、社会保障和就业支出以及人头公用经费增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出490.08万元,其中:

人员经费432.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费57.37万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出40万元,比2023年预算减少10万元,下降20%,下降的主要原因是财政资金紧张,预算压减。共包含1个项目,其中“2024年招商引资专项经费”项目预算40万元(涉密项目不公开)。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2023年预算增减0万元,增降0%,与上年持平。

2.公务接待费8万元,比2023年预算增减0万元,增降0%,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2023年预算增减0万元,增降0%,与上年持平。

4.培训费2.08万元,比2023年预算减少0.49万元,下降19.07%,下降的主要原因是节约开支,省外培训减少。

5.会议费4万元,比2023年预算减少4万元,下降50%,下降的主要原因是财政压减预算。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算46.23万元,比2023年预算减少54.62万元,下降54.16%,下降的主要原因是节约开支,财政压减预算。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额12.5万元,其中:政府采购货物预算12.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为102.84万元,净值51.15万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约7.5万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

(三)非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

(四)部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款40万元,其中:一般公共预算拨款40万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手,持续完善本部门预算绩效管理机制,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门(单位)运行用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


  
附件【天水市招商局2024年部门项目支出绩效目标表.xlsx
附件【天水市招商局2024年部门预算公开表.xlsx
附件【天水市招商局2024年整体支出绩效目标表.xlsx