1、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《
天水市财政局关于下达2015年市直部门支出
预算的通知》(天财预〔2015〕128号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
2、支出项目填报口径:
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出
预算之外编制的年度项目支出计划。
3、本预算以2014年10数据为基础编制,预计2015年支出共计885万元,其中对在职职工、离退休职工、遗属、退职人员支出830万元,办公经费55。财政补助收入885万元,全年收入支出平衡。
附:天水市工信委2015年预算表
| 天水市工业和信息化委员会2015年部门收支预算总表 |
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| 单位:万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 885 | 一、一般公共服务 |
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| 二、事业收入 |
| 二、公共安全 |
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| 三、事业单位经营收入 |
| 三、教育 |
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| 四、其他收入 |
| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 | 489 |
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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| 十二、资源勘探电力信息等事务 | 396 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
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| 十四、金融监管等事务支出 |
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| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十六、国土资源气象等事务 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备管理事务 |
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| 十九、预备费 |
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| 二十、国债还本付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 本年收入合计 | 885 | 本年支出合计 | 885 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
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| 上年结转和结余 |
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| 收入总计 | 885 | 支出总计 | 885 |
| 天水市工业和信息化委员会2015年一般公共预算支出表 |
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| 单位:万元 |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 一、一般公共服务 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
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| 2080501 | 489 | 489 |
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| 2150501 | 390 | 390 |
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| 2150502 | 6 | 6 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
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| 十四、金融监管等事务支出 |
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| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十六、国土资源气象等事务 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备管理事务 |
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| 十九、预备费 |
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| 二十、国债还本付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 | 885 | 885 |
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| 天水市工业和信息化委员会2015年一般公共预算基本支出表 |
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| 单位:万元 |
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 备注 |
| 一、一般公共服务 |
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| 二、公共安全 |
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| 三、教育 |
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| 四、科学技术 |
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| 五、文化体育与传媒 |
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| 六、社会保障和就业 |
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| 2080501 | 489 |
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| 489 |
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| 七、医疗卫生 |
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| 八、节能环保 |
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| 九、城乡社区事务 |
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| 十、农林水事务 |
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| 十一、交通运输 |
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| 十二、资源勘探电力信息等事务 |
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| 2150501 | 390 | 325 | 49 | 16 |
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| 2150502 | 6 |
| 6 |
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| 十三、商业服务业等事务 |
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| 十四、金融监管等事务支出 |
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| 十五、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十六、国土资源气象等事务 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备管理事务 |
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| 十九、预备费 |
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| 二十、国债还本付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 本年支出合计 | 885 | 325 | 55 | 505 |
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| 天水市工业和信息化委员会2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
| 单位:万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 30 |
| 1、因公出国(境)费用 |
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| 2、公务接待费 | 2 |
| 3、公务用车费 |
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| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 28 |
| (2)公务用车购置 |
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| 备注:“三公”经费总体较上年实际支出下降10% |